【城中區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室】政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2020年部門決算

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【決算】政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

2020年部門決算

?

目?錄

?

第一部分:政管辦概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

????第二部分:政管辦2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購(gòu)支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

十二、整體(項(xiàng)目)支出績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)核意見表

第三部分:政管辦2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??? 五、2020年度社?;鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分:名詞解釋

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

?

第一部分:政管辦概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革方面等方針政策、法律法規(guī),制定行政審批工作的各項(xiàng)工作制度和管理辦法,并組織實(shí)施。

?? (二)負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)屬各部門的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限等工作,并對(duì)辦理情況跟蹤督辦,協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中出現(xiàn)的先關(guān)問題。

?? (三)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開、政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開、政府信息公開工作。

?? (四)完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

? (一)我辦無(wú)下設(shè)部門,獨(dú)立構(gòu)成預(yù)算單位。

??區(qū)政管辦目前有在編人員2人,聘用人員7人。

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第二部分:政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

2020年部門決算報(bào)表(詳見附表)

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第三部分:政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

2020年部門決算報(bào)表情況說(shuō)明

??????一、2020年度收入支出決算總體情況

???(一)收入總計(jì)76.9萬(wàn)元。同比增加76.9萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。2020年收入總體增加的主要原因:

2020年收入總計(jì)增加的原因是本部門為新成立部門。其中:

1.財(cái)政撥款收入萬(wàn)元;

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元;

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;

4.其他收入0萬(wàn)元;

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

???(二)支出總計(jì) 76.9萬(wàn)元,同比增加76.9萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)100%。2020年支出總計(jì)增加的原因是本部門為新成立部門。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

????二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019 年度一般公共預(yù)算支出43.98萬(wàn)元,其中:基本支出18.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出25.04萬(wàn)元。

????三、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支決算。?

????四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

????五、2020年度社?;鹬С鰶Q算情況

本部門無(wú)社?;鹗罩Q算。

????六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4,52萬(wàn)元,與上年同期持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元, 與上年同期持平;2020年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,與上年同期持平;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2020年政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2020年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

????七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 6.65 萬(wàn)元。同比去年增加6.65萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%,原因是本部門為新成立部門。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2020年本部門政府采購(gòu)支出總額7.0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.8萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

??? 2020年政府機(jī)構(gòu)改革,本部門為新增單位,無(wú)年初預(yù)算,未進(jìn)行2020年預(yù)算績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

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????第四部分:名詞解釋

???一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2020
【城中區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室】政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2020年部門決算
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【決算】政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

2020年部門決算

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目?錄

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第一部分:政管辦概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

????第二部分:政管辦2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購(gòu)支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

十二、整體(項(xiàng)目)支出績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)核意見表

第三部分:政管辦2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??? 五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分:名詞解釋

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分:政管辦概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革方面等方針政策、法律法規(guī),制定行政審批工作的各項(xiàng)工作制度和管理辦法,并組織實(shí)施。

?? (二)負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)屬各部門的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限等工作,并對(duì)辦理情況跟蹤督辦,協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中出現(xiàn)的先關(guān)問題。

?? (三)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開、政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開、政府信息公開工作。

?? (四)完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

? (一)我辦無(wú)下設(shè)部門,獨(dú)立構(gòu)成預(yù)算單位。

??區(qū)政管辦目前有在編人員2人,聘用人員7人。

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第二部分:政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

2020年部門決算報(bào)表(詳見附表)

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第三部分:政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

2020年部門決算報(bào)表情況說(shuō)明

??????一、2020年度收入支出決算總體情況

???(一)收入總計(jì)76.9萬(wàn)元。同比增加76.9萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。2020年收入總體增加的主要原因:

2020年收入總計(jì)增加的原因是本部門為新成立部門。其中:

1.財(cái)政撥款收入萬(wàn)元;

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元;

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;

4.其他收入0萬(wàn)元;

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

???(二)支出總計(jì) 76.9萬(wàn)元,同比增加76.9萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)100%。2020年支出總計(jì)增加的原因是本部門為新成立部門。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

????二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019 年度一般公共預(yù)算支出43.98萬(wàn)元,其中:基本支出18.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出25.04萬(wàn)元。

????三、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支決算。?

????四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

????五、2020年度社?;鹬С鰶Q算情況

本部門無(wú)社保基金收支決算。

????六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4,52萬(wàn)元,與上年同期持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元, 與上年同期持平;2020年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,與上年同期持平;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2020年政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2020年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

????七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 6.65 萬(wàn)元。同比去年增加6.65萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%,原因是本部門為新成立部門。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2020年本部門政府采購(gòu)支出總額7.0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.8萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

??? 2020年政府機(jī)構(gòu)改革,本部門為新增單位,無(wú)年初預(yù)算,未進(jìn)行2020年預(yù)算績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

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????第四部分:名詞解釋

???一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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