【審計局】城中區(qū)審計局2020年部門決算

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【決算】城中區(qū)審計局2020年部門決算

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目?錄

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第一部分:城中區(qū)審計局概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:城中區(qū)審計局2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動情況表

十二、整體(項目)支出績效評價復(fù)核意見表

第三部分:城中區(qū)審計局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社?;鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分:城中區(qū)審計局概況

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一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

(一)主管轄區(qū)審計工作。負(fù)責(zé)對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督,維護國家財經(jīng)秩序,提高財政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。

(二)制定并組織實施轄區(qū)審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃。參與起草地方性有關(guān)財政經(jīng)濟規(guī)范性文件;擬訂柳州市城中區(qū)審計政策和相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

(三)向區(qū)長提出年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告,并報送柳州市審計局。受本級人民政府委托向本級人大常委會提出本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向本級人民政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向本級人民政府有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。?

(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機關(guān)提出處理處罰的建議:

1.本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支,本級各部門(含直屬單位)預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財政收支,自治區(qū)和市財政轉(zhuǎn)移支付資金。

2.使用本級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務(wù)收支。

3.本級人民政府投資和以本級人民政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

4.本級國有企業(yè)、本級人民政府規(guī)定的國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

5.本級人民政府部門管理的和其他單位受本級人民政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。

6.法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由本級審計機關(guān)審計的其他事項。

(五)按規(guī)定對科級領(lǐng)導(dǎo)干部及依法對屬于本級審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計。

(六)組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查,并向本級人民政府和柳州市審計局報告審計調(diào)查結(jié)果。

(七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或本級人民政府裁決中的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門查處有關(guān)重大案件。

(八)核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

(九)承辦本級人民政府和上級審計機關(guān)交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務(wù)

(一)深化政府財政審計,構(gòu)建財政審計大格局

堅持“橫向到邊,縱向到底”的原則,以政府性支出資金為主要對象,圍繞“重點、熱點、難點”問題,把當(dāng)年亟待解決、政府關(guān)心、人大關(guān)注的問題作為審計重點,著重揭露財政支出預(yù)算管理、財政資金沉淀以及重大政策措施落實跟蹤審計、政府投資項目管理等方面存在的問題。

(二)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟責(zé)任審計理念,注重監(jiān)督與服務(wù)并重

一是堅持問題導(dǎo)向,重點加強對專項資金、重大政策、重大項目的監(jiān)督力度;二是加強對被審計單位內(nèi)控制度完善的指導(dǎo)力度,杜絕各部門權(quán)力越位、錯位、缺位問題,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部積極作為、有效作為;三是主動適應(yīng)全面從嚴(yán)治黨新常態(tài),加大違紀(jì)違法行為揭示力度,加強與紀(jì)檢、監(jiān)察、人事部門的橫向聯(lián)系,主動發(fā)現(xiàn)問題,拓寬工作渠道,形成全面監(jiān)督。

(三)立足審計權(quán)力清單,不斷推進(jìn)政府投資審計改革

根據(jù)上級審計機關(guān)及審計權(quán)力清單要求,結(jié)合城中區(qū)實際情況,做好審計本職工作,加強項目結(jié)算、決算審計工作量,重點加強對工程招投標(biāo)、合同履行、工程質(zhì)量和投資控制等方面的監(jiān)督。

(四)加強審計整改,確保審計成果綜合利用

一是針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,做好整改督促及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,確保整改到位;二是堅持“邊審邊改”的原則,加大審計回訪力度,確保審計整改落到實處,加強與紀(jì)檢、監(jiān)察部門的橫向聯(lián)系,促進(jìn)審計成果充分利用。

(五)狠抓審計隊伍建設(shè),提升審計隊伍素質(zhì)和活力

從嚴(yán)管理審計隊伍,切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),進(jìn)一步完善各項管理制度,提升制度的執(zhí)行力,使全局黨員干部自覺把黨章黨規(guī)黨紀(jì)當(dāng)成高壓線和警戒線,使規(guī)章制度真正起防火墻作用。加強創(chuàng)新探索,加快提高年輕干部培養(yǎng),注重審計干部隊伍整體能力素質(zhì)提高,努力培養(yǎng)一批復(fù)合型審計人員,全面提高審計干部能力和水平,建設(shè)一支具有較高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力、作風(fēng)過硬的審計隊伍。繼續(xù)推進(jìn)爭先創(chuàng)優(yōu)競爭機制,按月份推選優(yōu)秀個人,發(fā)揮模范帶頭作用,提高全局干部職工工作積極性。

(六)積極配合審計體制改革

根據(jù)審計體制改革的相關(guān)要求,積極配合上級審計機關(guān)做好工作銜接,確保改革平穩(wěn)過渡。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)審計局行政編制單位。無下屬二層機構(gòu)。截至2020年12月31日,本部門共有在職在編人員5人。

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第二部分:城中區(qū)審計局

2020年部門決算報表(詳見附表)

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第三部分:城中區(qū)審計局

2020年部門決算報表情況說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計106.11萬元,同比增加1.73萬元,同比上升1.66%。2020年收入總體增加的主要原因:一是單位人員變動;二是單位基本支出增加。

其中:

1.財政撥款收入105.99萬元;

2.事業(yè)收入0萬元;

3.上級補助收入0萬元;

4.其他收入0萬元;

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.11萬元。

(二)支出總計106.11萬元,同比增加1.73萬元,同比上升1.66%。支出增加的主要原因與收入增加原因相同。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)審計局2020年度一般公共預(yù)算支出106.11萬元,其中:基本支出99.96萬元,項目支出6.15萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社?;鹬С鰶Q算情況

??本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,?與上年同期持平;2020年度公務(wù)用車購置支出0,與上年同期持平;公務(wù)用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0萬元,比上年同期增0萬元,原因是無接待任務(wù)。

2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算1.70萬元,其中公務(wù)接待費1.70萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,較年初預(yù)算下降100%。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2020年城中區(qū)審計局所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費支出0萬元。

2020年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明。

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出11.18萬元,比去年減少1.33萬元,同比下降10.63%,原因為人員變動。

(二)政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額0.88萬元,其中:政府采購貨物支出0.88萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2020年,本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作,績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

第四部分:名詞解釋

????一、財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。?

?二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?

?三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

?四、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?七、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

?、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?十、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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【審計局】城中區(qū)審計局2020年部門決算
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【決算】城中區(qū)審計局2020年部門決算

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第一部分:城中區(qū)審計局概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:城中區(qū)審計局2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動情況表

十二、整體(項目)支出績效評價復(fù)核意見表

第三部分:城中區(qū)審計局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社?;鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分:城中區(qū)審計局概況

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一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

(一)主管轄區(qū)審計工作。負(fù)責(zé)對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督,維護國家財經(jīng)秩序,提高財政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。

(二)制定并組織實施轄區(qū)審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃。參與起草地方性有關(guān)財政經(jīng)濟規(guī)范性文件;擬訂柳州市城中區(qū)審計政策和相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

(三)向區(qū)長提出年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告,并報送柳州市審計局。受本級人民政府委托向本級人大常委會提出本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向本級人民政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向本級人民政府有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。?

(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機關(guān)提出處理處罰的建議:

1.本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支,本級各部門(含直屬單位)預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財政收支,自治區(qū)和市財政轉(zhuǎn)移支付資金。

2.使用本級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務(wù)收支。

3.本級人民政府投資和以本級人民政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

4.本級國有企業(yè)、本級人民政府規(guī)定的國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

5.本級人民政府部門管理的和其他單位受本級人民政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。

6.法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由本級審計機關(guān)審計的其他事項。

(五)按規(guī)定對科級領(lǐng)導(dǎo)干部及依法對屬于本級審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計。

(六)組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查,并向本級人民政府和柳州市審計局報告審計調(diào)查結(jié)果。

(七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或本級人民政府裁決中的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門查處有關(guān)重大案件。

(八)核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

(九)承辦本級人民政府和上級審計機關(guān)交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務(wù)

(一)深化政府財政審計,構(gòu)建財政審計大格局

堅持“橫向到邊,縱向到底”的原則,以政府性支出資金為主要對象,圍繞“重點、熱點、難點”問題,把當(dāng)年亟待解決、政府關(guān)心、人大關(guān)注的問題作為審計重點,著重揭露財政支出預(yù)算管理、財政資金沉淀以及重大政策措施落實跟蹤審計、政府投資項目管理等方面存在的問題。

(二)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟責(zé)任審計理念,注重監(jiān)督與服務(wù)并重

一是堅持問題導(dǎo)向,重點加強對專項資金、重大政策、重大項目的監(jiān)督力度;二是加強對被審計單位內(nèi)控制度完善的指導(dǎo)力度,杜絕各部門權(quán)力越位、錯位、缺位問題,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部積極作為、有效作為;三是主動適應(yīng)全面從嚴(yán)治黨新常態(tài),加大違紀(jì)違法行為揭示力度,加強與紀(jì)檢、監(jiān)察、人事部門的橫向聯(lián)系,主動發(fā)現(xiàn)問題,拓寬工作渠道,形成全面監(jiān)督。

(三)立足審計權(quán)力清單,不斷推進(jìn)政府投資審計改革

根據(jù)上級審計機關(guān)及審計權(quán)力清單要求,結(jié)合城中區(qū)實際情況,做好審計本職工作,加強項目結(jié)算、決算審計工作量,重點加強對工程招投標(biāo)、合同履行、工程質(zhì)量和投資控制等方面的監(jiān)督。

(四)加強審計整改,確保審計成果綜合利用

一是針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,做好整改督促及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,確保整改到位;二是堅持“邊審邊改”的原則,加大審計回訪力度,確保審計整改落到實處,加強與紀(jì)檢、監(jiān)察部門的橫向聯(lián)系,促進(jìn)審計成果充分利用。

(五)狠抓審計隊伍建設(shè),提升審計隊伍素質(zhì)和活力

從嚴(yán)管理審計隊伍,切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),進(jìn)一步完善各項管理制度,提升制度的執(zhí)行力,使全局黨員干部自覺把黨章黨規(guī)黨紀(jì)當(dāng)成高壓線和警戒線,使規(guī)章制度真正起防火墻作用。加強創(chuàng)新探索,加快提高年輕干部培養(yǎng),注重審計干部隊伍整體能力素質(zhì)提高,努力培養(yǎng)一批復(fù)合型審計人員,全面提高審計干部能力和水平,建設(shè)一支具有較高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力、作風(fēng)過硬的審計隊伍。繼續(xù)推進(jìn)爭先創(chuàng)優(yōu)競爭機制,按月份推選優(yōu)秀個人,發(fā)揮模范帶頭作用,提高全局干部職工工作積極性。

(六)積極配合審計體制改革

根據(jù)審計體制改革的相關(guān)要求,積極配合上級審計機關(guān)做好工作銜接,確保改革平穩(wěn)過渡。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)審計局行政編制單位。無下屬二層機構(gòu)。截至2020年12月31日,本部門共有在職在編人員5人。

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第二部分:城中區(qū)審計局

2020年部門決算報表(詳見附表)

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第三部分:城中區(qū)審計局

2020年部門決算報表情況說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計106.11萬元,同比增加1.73萬元,同比上升1.66%。2020年收入總體增加的主要原因:一是單位人員變動;二是單位基本支出增加。

其中:

1.財政撥款收入105.99萬元;

2.事業(yè)收入0萬元;

3.上級補助收入0萬元;

4.其他收入0萬元;

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.11萬元。

(二)支出總計106.11萬元,同比增加1.73萬元,同比上升1.66%。支出增加的主要原因與收入增加原因相同。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)審計局2020年度一般公共預(yù)算支出106.11萬元,其中:基本支出99.96萬元,項目支出6.15萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社保基金支出決算情況

??本部門無社?;鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,?與上年同期持平;2020年度公務(wù)用車購置支出0,與上年同期持平;公務(wù)用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0萬元,比上年同期增0萬元,原因是無接待任務(wù)。

2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算1.70萬元,其中公務(wù)接待費1.70萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,較年初預(yù)算下降100%。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2020年城中區(qū)審計局所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費支出0萬元。

2020年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明。

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出11.18萬元,比去年減少1.33萬元,同比下降10.63%,原因為人員變動。

(二)政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額0.88萬元,其中:政府采購貨物支出0.88萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2020年,本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作,績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

第四部分:名詞解釋

????一、財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。?

?二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?

?三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

?四、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?七、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

?、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?十、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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