【統(tǒng)戰(zhàn)部】中共柳州市城中區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 2020年部門決算

來源: 城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部  |   發(fā)布日期: 2021-07-29 11:00    |  作者: 劉彥    |  瀏覽量:

目?錄

第一部分:中共柳州市城中區(qū)委會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

二、部門決算單位構成

第二部分:中共柳州市城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費及政府采購支出信息表

十一、主要指標變動情況表

十二、整體(項目)支出績效評價復核意見表

第三部分:中共柳州市城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經營決算情況

五、2020年度社?;鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結轉和結余

六、?年末結轉和結余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經費

十、?機關運行經費

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第一部分:中共柳州市城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部負責宣傳、貫徹黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策,管理民主黨派、少數民族、宗教團體、工商聯(lián)以及黨外知識分子,配合區(qū)政協(xié)開展工作,協(xié)調各黨派、團體之間的關系。

二、部門決算單位構成

城中區(qū)委區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部為行政編制單位。二層機構城中區(qū)區(qū)工商聯(lián),為行政編制單位。已將所屬二層機構的決算數據匯總至一級預算單位決算表中公開。截至2020年12月31日,本部門共有在職在編人員5人,離退休人員0人。

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第二部分:中共柳州市城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

2020年部門決算報表(詳見附表)

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第三部分:中共柳州市城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

2020年部門決算報表情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計186.27萬元,同比增加1.59萬元,同比增加0.85%。2020年收入總體增加的主要原因:一、項目增加。

其中:

1.財政撥款收入173.54萬元;

2.事業(yè)收入0萬元;

3.上級補助收入0萬元;

4.其他收入12.72萬元;

5.上年結轉結余0萬元。

(二)收入總計186.27萬元,同比增加1.59萬元,同比增加0.85%。支出增加的主要原因:一、項目增加。其中:年末結轉和結余0萬元。

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020?年度一般公共預算支出173.54萬元,其中:基本支出128.12萬元,項目支出45.42萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經營決算情況

本部門無國有資本經營收支決算。

五、2020年度社?;鹬С鰶Q算情況

本部門無社?;鹗罩Q算。

六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

2020年“三公”經費支出決算0.639萬元,比上年同期增加0.268萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,?比上年同期增0萬元;2020年度公務用車購置支出0萬元,比上年同期增0萬元;公務用車運行支出決算0萬元,比上年同期增0萬元,原因為增0萬元;公務接待費支出決算0.639萬元,比上年同期增加0.268萬元,原因為機構改革后,民宗局歸入統(tǒng)戰(zhàn)部,增加的公務接待費均為民宗局的接待。

2020年“三公”經費年初預算1.7萬元,其中公務接待費1.7萬元。2020年“三公”經費支出決算0.639萬元,較年初預算下降72.2%。下降的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少公務接待。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。2020年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0?輛,全年運行費支出數為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務接待費支出0萬元。

2020年國內接待3批次、50人次、總額共計0.639萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2020年本部門機關運行經費支出15.78萬元。比去年下降0.29萬元,原因是壓減公用經費開支。

(二)政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2020年,本部門依據預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作,績效評價結果詳見部門決算報表附件。

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第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。?

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的?事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任?務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和?事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,?是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務?出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用?車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

中國共產黨柳州市城中區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部.xls



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2020
【統(tǒng)戰(zhàn)部】中共柳州市城中區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 2020年部門決算
  發(fā)布日期:2021-07-29 11:00  來源:城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

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第一部分:中共柳州市城中區(qū)委會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

二、部門決算單位構成

第二部分:中共柳州市城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費及政府采購支出信息表

十一、主要指標變動情況表

十二、整體(項目)支出績效評價復核意見表

第三部分:中共柳州市城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經營決算情況

五、2020年度社?;鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結轉和結余

六、?年末結轉和結余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經費

十、?機關運行經費

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第一部分:中共柳州市城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部負責宣傳、貫徹黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策,管理民主黨派、少數民族、宗教團體、工商聯(lián)以及黨外知識分子,配合區(qū)政協(xié)開展工作,協(xié)調各黨派、團體之間的關系。

二、部門決算單位構成

城中區(qū)委區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部為行政編制單位。二層機構城中區(qū)區(qū)工商聯(lián),為行政編制單位。已將所屬二層機構的決算數據匯總至一級預算單位決算表中公開。截至2020年12月31日,本部門共有在職在編人員5人,離退休人員0人。

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第二部分:中共柳州市城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

2020年部門決算報表(詳見附表)

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第三部分:中共柳州市城中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

2020年部門決算報表情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計186.27萬元,同比增加1.59萬元,同比增加0.85%。2020年收入總體增加的主要原因:一、項目增加。

其中:

1.財政撥款收入173.54萬元;

2.事業(yè)收入0萬元;

3.上級補助收入0萬元;

4.其他收入12.72萬元;

5.上年結轉結余0萬元。

(二)收入總計186.27萬元,同比增加1.59萬元,同比增加0.85%。支出增加的主要原因:一、項目增加。其中:年末結轉和結余0萬元。

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020?年度一般公共預算支出173.54萬元,其中:基本支出128.12萬元,項目支出45.42萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經營決算情況

本部門無國有資本經營收支決算。

五、2020年度社保基金支出決算情況

本部門無社?;鹗罩Q算。

六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

2020年“三公”經費支出決算0.639萬元,比上年同期增加0.268萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,?比上年同期增0萬元;2020年度公務用車購置支出0萬元,比上年同期增0萬元;公務用車運行支出決算0萬元,比上年同期增0萬元,原因為增0萬元;公務接待費支出決算0.639萬元,比上年同期增加0.268萬元,原因為機構改革后,民宗局歸入統(tǒng)戰(zhàn)部,增加的公務接待費均為民宗局的接待。

2020年“三公”經費年初預算1.7萬元,其中公務接待費1.7萬元。2020年“三公”經費支出決算0.639萬元,較年初預算下降72.2%。下降的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少公務接待。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。2020年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0?輛,全年運行費支出數為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務接待費支出0萬元。

2020年國內接待3批次、50人次、總額共計0.639萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2020年本部門機關運行經費支出15.78萬元。比去年下降0.29萬元,原因是壓減公用經費開支。

(二)政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2020年,本部門依據預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作,績效評價結果詳見部門決算報表附件。

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第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。?

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的?事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任?務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和?事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,?是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務?出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用?車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

中國共產黨柳州市城中區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部.xls


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