【醫(yī)保局】醫(yī)療保障局2019年部門決算
目 錄
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第一部分:醫(yī)療保障局概況
主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:醫(yī)療保障局2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表(按功能科目劃分)
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表(含“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù))
十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(含“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù))
十二、政府采購情況表
十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表
第三部分:醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2019年度政府性基金支出決算情況
四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
五、2019度社?;鹬С鰶Q算情況
六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分:名詞解釋。
一、?財(cái)政撥款收入
二、?事業(yè)收入
三、?其他收入
四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
七、?基本支出
八、?項(xiàng)目支出
九、?“三公”經(jīng)費(fèi)
十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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第一部分:醫(yī)療保障局概況
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一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))
?????部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和柳州市有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及醫(yī)藥價(jià)格的法律法規(guī)、方針、政策和標(biāo)準(zhǔn),制定轄區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)組織實(shí)施柳州市醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理辦法;建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。
(三)組織執(zhí)行柳州市醫(yī)療保障籌資和待遇政策。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
(四)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
(五)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,組織執(zhí)行柳州市涉及醫(yī)改的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格調(diào)整政策,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市價(jià)格監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
(六)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施。
(七)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理辦法;推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付制度改革,組織執(zhí)行柳州市支付管理辦法;建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)評(píng)價(jià)考核體系和信息發(fā)布制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
(八)負(fù)責(zé)轄區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織執(zhí)行自治區(qū)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策、醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
(九)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
(十)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局應(yīng)組織執(zhí)行自治區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度,完善城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)制度和醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求,減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
(十一)與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
年度主要工作任務(wù)
(一)重點(diǎn)做好醫(yī)?;鸨O(jiān)管
1.建立健全醫(yī)?;鸨O(jiān)管機(jī)制。
2.兩定機(jī)構(gòu)醫(yī)?;饳z查。
(二)開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作
1.走訪調(diào)研村衛(wèi)生室和衛(wèi)生(診)所。
?2.組織開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)工作。
(三)開展打擊欺詐騙保宣傳活動(dòng)
強(qiáng)化基金監(jiān)管,強(qiáng)化兩定機(jī)構(gòu)內(nèi)部醫(yī)保審核監(jiān)管機(jī)制,嚴(yán)厲打擊欺詐騙保。
(四)開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳
積極開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳。做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障的有關(guān)工作.
?(五)切實(shí)落實(shí)民生保障
?及時(shí)發(fā)放醫(yī)療救助資金,使廣大困難群眾感受到黨和政府的溫暖。
二、部門決算單位構(gòu)成
(一)城中區(qū)醫(yī)療保障局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)醫(yī)療保障工作的職能部門,直屬于區(qū)人民政府,為行政編制機(jī)構(gòu)。無二層機(jī)構(gòu)。
(二)城中區(qū)醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)編制設(shè)置為4人。
第二部分:醫(yī)療保障局
2019年部門決算報(bào)表(詳見附表)
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第三部分:醫(yī)療保障局
2019年部門決算報(bào)表情況說明
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一、2019年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)171.06萬元,同比增加171.06萬元,較上年增長(zhǎng)100%。2019年收入總計(jì)增加的原因是新增部門,上年無預(yù)算。其中:
財(cái)政撥款收入170.06萬元;
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1萬元;
上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;
其他收入0萬元;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
(二)支出總計(jì)170.06萬元,同比增加170.06萬元,較上年增長(zhǎng)100%。2019年支出總計(jì)增加的原因是新增部門,上年無預(yù)算。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況
醫(yī)療保障局2019?年度一般公共預(yù)算支出170.04萬元,其中:基本支出33.02萬元,項(xiàng)目支出137.02元。
三、2019年度政府性基金支出決算情況
醫(yī)療保障局2019年度政府性基金本年收入1萬元,本年支出0.98萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元。
四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。
五、2019年度社保基金支出決算情況
本部門無社?;鹗罩Q算。
六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平;2019年度公務(wù)用車購置支出0萬元,與上年同期持平;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,較年初預(yù)算下降0。
2019年政府機(jī)構(gòu)改革,我單位為新增單位,年初無預(yù)算。
具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2019年醫(yī)療保障局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
2019年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.42萬元。因本單位為新增部門,上年無數(shù)據(jù)。
(二)政府采購支出情況說明。
2019年本部門政府采購支出總額1.87萬元,其中:政府采購貨物支出1.87萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
????2019年政府機(jī)構(gòu)改革,本部門為新增單位,無年初預(yù)算,未進(jìn)行2019年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
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八、名詞解釋
???(一)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
目 錄
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第一部分:醫(yī)療保障局概況
主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:醫(yī)療保障局2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表(按功能科目劃分)
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表(含“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù))
十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(含“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù))
十二、政府采購情況表
十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表
第三部分:醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2019年度政府性基金支出決算情況
四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
五、2019度社?;鹬С鰶Q算情況
六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分:名詞解釋。
一、?財(cái)政撥款收入
二、?事業(yè)收入
三、?其他收入
四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
七、?基本支出
八、?項(xiàng)目支出
九、?“三公”經(jīng)費(fèi)
十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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第一部分:醫(yī)療保障局概況
?
一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))
?????部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和柳州市有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及醫(yī)藥價(jià)格的法律法規(guī)、方針、政策和標(biāo)準(zhǔn),制定轄區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)組織實(shí)施柳州市醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理辦法;建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。
(三)組織執(zhí)行柳州市醫(yī)療保障籌資和待遇政策。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
(四)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
(五)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,組織執(zhí)行柳州市涉及醫(yī)改的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格調(diào)整政策,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市價(jià)格監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
(六)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施。
(七)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理辦法;推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付制度改革,組織執(zhí)行柳州市支付管理辦法;建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)評(píng)價(jià)考核體系和信息發(fā)布制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
(八)負(fù)責(zé)轄區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織執(zhí)行自治區(qū)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策、醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
(九)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
(十)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局應(yīng)組織執(zhí)行自治區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度,完善城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)制度和醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求,減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
(十一)與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
年度主要工作任務(wù)
(一)重點(diǎn)做好醫(yī)?;鸨O(jiān)管
1.建立健全醫(yī)?;鸨O(jiān)管機(jī)制。
2.兩定機(jī)構(gòu)醫(yī)保基金檢查。
(二)開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作
1.走訪調(diào)研村衛(wèi)生室和衛(wèi)生(診)所。
?2.組織開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)工作。
(三)開展打擊欺詐騙保宣傳活動(dòng)
強(qiáng)化基金監(jiān)管,強(qiáng)化兩定機(jī)構(gòu)內(nèi)部醫(yī)保審核監(jiān)管機(jī)制,嚴(yán)厲打擊欺詐騙保。
(四)開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳
積極開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳。做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障的有關(guān)工作.
?(五)切實(shí)落實(shí)民生保障
?及時(shí)發(fā)放醫(yī)療救助資金,使廣大困難群眾感受到黨和政府的溫暖。
二、部門決算單位構(gòu)成
(一)城中區(qū)醫(yī)療保障局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)醫(yī)療保障工作的職能部門,直屬于區(qū)人民政府,為行政編制機(jī)構(gòu)。無二層機(jī)構(gòu)。
(二)城中區(qū)醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)編制設(shè)置為4人。
第二部分:醫(yī)療保障局
2019年部門決算報(bào)表(詳見附表)
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第三部分:醫(yī)療保障局
2019年部門決算報(bào)表情況說明
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一、2019年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)171.06萬元,同比增加171.06萬元,較上年增長(zhǎng)100%。2019年收入總計(jì)增加的原因是新增部門,上年無預(yù)算。其中:
財(cái)政撥款收入170.06萬元;
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1萬元;
上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;
其他收入0萬元;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
(二)支出總計(jì)170.06萬元,同比增加170.06萬元,較上年增長(zhǎng)100%。2019年支出總計(jì)增加的原因是新增部門,上年無預(yù)算。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況
醫(yī)療保障局2019?年度一般公共預(yù)算支出170.04萬元,其中:基本支出33.02萬元,項(xiàng)目支出137.02元。
三、2019年度政府性基金支出決算情況
醫(yī)療保障局2019年度政府性基金本年收入1萬元,本年支出0.98萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元。
四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。
五、2019年度社保基金支出決算情況
本部門無社?;鹗罩Q算。
六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平;2019年度公務(wù)用車購置支出0萬元,與上年同期持平;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,較年初預(yù)算下降0。
2019年政府機(jī)構(gòu)改革,我單位為新增單位,年初無預(yù)算。
具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2019年醫(yī)療保障局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
2019年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.42萬元。因本單位為新增部門,上年無數(shù)據(jù)。
(二)政府采購支出情況說明。
2019年本部門政府采購支出總額1.87萬元,其中:政府采購貨物支出1.87萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
????2019年政府機(jī)構(gòu)改革,本部門為新增單位,無年初預(yù)算,未進(jìn)行2019年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
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八、名詞解釋
???(一)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。