【統(tǒng)戰(zhàn)部】中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算

來源: 城中區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部  |   發(fā)布日期: 2020-07-23 15:40    |  作者: 劉彥    |  瀏覽量:

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第一部分:中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分:中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分:中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部負(fù)責(zé)宣傳、貫徹黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策,管理民主黨派、少數(shù)民族、宗教團(tuán)體、工商聯(lián)以及黨外知識(shí)分子,配合區(qū)政協(xié)開展工作,協(xié)調(diào)各黨派、團(tuán)體之間的關(guān)系。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)柳州市城中區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì),為行政編制單位。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開。截至2019年12月31日,本部門共有在職在編人員5人,離退休人員0人。

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第二部分:中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算報(bào)表(詳見附表)

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第三部分:中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算報(bào)表情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)184.67萬元,同比增加50.82萬元,同比增加37.97%。2019年收入總體增加的主要原因:一、機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng);二、項(xiàng)目增加。

其中:

1.財(cái)政撥款收入178.05萬元;

2.事業(yè)收入0萬元;

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;

4.其他收入6.62萬元;

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

(二)收入總計(jì)184.67萬元,同比增加50.82萬元,同比增加37.97%。支出增加的主要原因:一、機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng);二、項(xiàng)目增加。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019?年度一般公共預(yù)算支出178.06萬元,其中:基本支出112.29萬元,項(xiàng)目支出65.77萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.371萬元,比上年同期增加0.359萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,?比上年同期增0萬元;2019年度公務(wù)用車購置支出0萬元,比上年同期增0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元,比上年同期增0萬元,原因?yàn)樵?萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.371萬元,比上年同期增加0.359萬元,原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后,民宗局歸入統(tǒng)戰(zhàn)部,增加的公務(wù)接待費(fèi)均為民宗局的接待。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1.708萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)1.708萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.371元,較年初預(yù)算下降79%。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2019年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0?輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2019年國內(nèi)接待3批次、26人次、總額共計(jì)0.371萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.07萬元,比去年增加2.924734萬元,同比增加22.25%,原因?yàn)樵驗(yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后,民宗局歸入統(tǒng)戰(zhàn)部,人員有增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年,本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作,績效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

?八、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

(三)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的?事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。



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2019
【統(tǒng)戰(zhàn)部】中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算
  發(fā)布日期:2020-07-23 15:40  來源:城中區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部

目?錄

第一部分:中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分:中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分:中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部負(fù)責(zé)宣傳、貫徹黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策,管理民主黨派、少數(shù)民族、宗教團(tuán)體、工商聯(lián)以及黨外知識(shí)分子,配合區(qū)政協(xié)開展工作,協(xié)調(diào)各黨派、團(tuán)體之間的關(guān)系。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)柳州市城中區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì),為行政編制單位。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開。截至2019年12月31日,本部門共有在職在編人員5人,離退休人員0人。

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第二部分:中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算報(bào)表(詳見附表)

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第三部分:中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算報(bào)表情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)184.67萬元,同比增加50.82萬元,同比增加37.97%。2019年收入總體增加的主要原因:一、機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng);二、項(xiàng)目增加。

其中:

1.財(cái)政撥款收入178.05萬元;

2.事業(yè)收入0萬元;

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;

4.其他收入6.62萬元;

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

(二)收入總計(jì)184.67萬元,同比增加50.82萬元,同比增加37.97%。支出增加的主要原因:一、機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng);二、項(xiàng)目增加。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019?年度一般公共預(yù)算支出178.06萬元,其中:基本支出112.29萬元,項(xiàng)目支出65.77萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

本部門無社?;鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.371萬元,比上年同期增加0.359萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,?比上年同期增0萬元;2019年度公務(wù)用車購置支出0萬元,比上年同期增0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元,比上年同期增0萬元,原因?yàn)樵?萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.371萬元,比上年同期增加0.359萬元,原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后,民宗局歸入統(tǒng)戰(zhàn)部,增加的公務(wù)接待費(fèi)均為民宗局的接待。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1.708萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)1.708萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.371元,較年初預(yù)算下降79%。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2019年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0?輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2019年國內(nèi)接待3批次、26人次、總額共計(jì)0.371萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.07萬元,比去年增加2.924734萬元,同比增加22.25%,原因?yàn)樵驗(yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后,民宗局歸入統(tǒng)戰(zhàn)部,人員有增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年,本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作,績效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

?八、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

(三)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的?事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。


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