【信訪局】城中區(qū)信訪局2019年部門決算

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第一部分:城中區(qū)信訪局概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

部分:城中區(qū)信訪局2019年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

部分:城中區(qū)信訪局2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分:城中區(qū)信訪局概況

????一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

(一)城中區(qū)信訪局主要工作職責(zé)

1.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);

受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)。

2.承辦上級(jí)和本級(jí)人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)。

3.協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)。

?4.督促檢查信訪事項(xiàng)的處理。

5.研究、分析信訪情況,開展調(diào)查研究,及時(shí)向本級(jí)人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。

6.對(duì)本級(jí)人民政府其他工作部門和派出機(jī)關(guān)信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。

2019年度主要工作目標(biāo)

2019年度完成受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);完成聯(lián)席辦各項(xiàng)工作任務(wù);完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)信訪局為行政編制單位。無(wú)二層機(jī)構(gòu)。截至2019年12月31日,本部門共有在職在編人員4人,離退休人員0人。

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第二部分:城中區(qū)信訪局

2019年部門決算報(bào)表(詳見(jiàn)附表)

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第三部分:城中區(qū)信訪局

2019年部門決算報(bào)表情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)81.28萬(wàn)元,同比增加81.28萬(wàn)元,同比上升100%。2019年收入總體增加的主要原因:因機(jī)構(gòu)改革,我單位為新增單位,去年無(wú)預(yù)算。

1.財(cái)政撥款收入81.28萬(wàn)元;

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元;

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;

4.其他收入0萬(wàn)元;

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

(二)支出總計(jì)81.28萬(wàn)元,同比增加81.28萬(wàn)元,同比上升100%。支出增加的主要原因:因機(jī)構(gòu)改革,我單位為新增單位,去年無(wú)預(yù)算。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

信訪局2019?年度一般公共預(yù)算支出76.57萬(wàn)元,其中:基本支出35.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出41.31萬(wàn)元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門無(wú)政府性基金收支決算。

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

??本部門無(wú)社?;鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019三公經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元, 與上年同期持平;2019年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0,與上年同期持平;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平,公車改革后沒(méi)有保留車輛;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平,原因?yàn)槟甓任醋龃隧?xiàng)預(yù)算支出安排。

2019三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2019三公經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,較年初預(yù)算下降0%

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2019年城中區(qū)信訪局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2019年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.99萬(wàn)元,比去年增長(zhǎng)4.99萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%,原因?yàn)?span style="font-family: 仿宋_GB2312;font-size: 21px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">因機(jī)構(gòu)改革,我單位為新增單位,去年無(wú)預(yù)算。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至201912月31日,本部門共有在編公務(wù)車輛0。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

?2019年政府機(jī)構(gòu)改革,本部門為新增單位,無(wú)年初預(yù)算,未進(jìn)行2019年預(yù)算績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

八、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

(三)其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。?

(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的?事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)三公經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。



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2019
【信訪局】城中區(qū)信訪局2019年部門決算
  發(fā)布日期:2020-07-23 12:42  來(lái)源:城中區(qū)信訪局


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第一部分:城中區(qū)信訪局概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

部分:城中區(qū)信訪局2019年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

部分:城中區(qū)信訪局2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分:城中區(qū)信訪局概況

????一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

(一)城中區(qū)信訪局主要工作職責(zé)

1.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);

受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)。

2.承辦上級(jí)和本級(jí)人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)。

3.協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)。

?4.督促檢查信訪事項(xiàng)的處理。

5.研究、分析信訪情況,開展調(diào)查研究,及時(shí)向本級(jí)人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。

6.對(duì)本級(jí)人民政府其他工作部門和派出機(jī)關(guān)信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。

2019年度主要工作目標(biāo)

2019年度完成受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);完成聯(lián)席辦各項(xiàng)工作任務(wù);完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)信訪局為行政編制單位。無(wú)二層機(jī)構(gòu)。截至2019年12月31日,本部門共有在職在編人員4人,離退休人員0人。

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第二部分:城中區(qū)信訪局

2019年部門決算報(bào)表(詳見(jiàn)附表)

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第三部分:城中區(qū)信訪局

2019年部門決算報(bào)表情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)81.28萬(wàn)元,同比增加81.28萬(wàn)元,同比上升100%。2019年收入總體增加的主要原因:因機(jī)構(gòu)改革,我單位為新增單位,去年無(wú)預(yù)算。

1.財(cái)政撥款收入81.28萬(wàn)元;

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元;

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;

4.其他收入0萬(wàn)元;

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

(二)支出總計(jì)81.28萬(wàn)元,同比增加81.28萬(wàn)元,同比上升100%。支出增加的主要原因:因機(jī)構(gòu)改革,我單位為新增單位,去年無(wú)預(yù)算。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

信訪局2019?年度一般公共預(yù)算支出76.57萬(wàn)元,其中:基本支出35.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出41.31萬(wàn)元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門無(wú)政府性基金收支決算。

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

??本部門無(wú)社?;鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019三公經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元, 與上年同期持平;2019年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0,與上年同期持平;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平,公車改革后沒(méi)有保留車輛;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平,原因?yàn)槟甓任醋龃隧?xiàng)預(yù)算支出安排。

2019三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2019三公經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,較年初預(yù)算下降0%。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2019年城中區(qū)信訪局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2019年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.99萬(wàn)元,比去年增長(zhǎng)4.99萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%,原因?yàn)?span style="font-family: 仿宋_GB2312;font-size: 21px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">因機(jī)構(gòu)改革,我單位為新增單位,去年無(wú)預(yù)算。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至201912月31日,本部門共有在編公務(wù)車輛0

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

?2019年政府機(jī)構(gòu)改革,本部門為新增單位,無(wú)年初預(yù)算,未進(jìn)行2019年預(yù)算績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

八、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

(三)其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。?

(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的?事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)三公經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。


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