【應(yīng)急局】柳州市城中區(qū)應(yīng)急管理局2019年部門決算

來源: 城中區(qū)應(yīng)急管理局  |   發(fā)布日期: 2020-07-23 09:21       |  瀏覽量:

【決算】應(yīng)急2019年部門決算

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第一部分:應(yīng)急概況

主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:應(yīng)急2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

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第三部分:應(yīng)急2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分:應(yīng)急概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

(一)負(fù)責(zé)城中區(qū)轄區(qū)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。?
(二)擬訂城中區(qū)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施,組織編制城中區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草相關(guān)規(guī)范性文件草案。?
(三)指導(dǎo)城中區(qū)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制城中區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練;檢查指導(dǎo)城中區(qū)級有關(guān)部門和街道辦事處應(yīng)急預(yù)案的制定和落實,推動應(yīng)急避難場所、設(shè)施建設(shè)。?
(四)負(fù)責(zé)城中區(qū)應(yīng)急管理信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。?
(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)城中區(qū)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。?
(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺對接,銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。?
(七)統(tǒng)籌城中區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),聯(lián)系、配合國家、自治區(qū)、柳州市管理的綜合性應(yīng)急救援隊伍,指導(dǎo)轄區(qū)街道及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。?
(八)負(fù)責(zé)城中區(qū)消防工作,指導(dǎo)轄區(qū)街道消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。?
(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)城中區(qū)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。?
(十)組織協(xié)調(diào)城中區(qū)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,管理、分配國家、自治區(qū)、柳州市下?lián)芎统侵袇^(qū)本級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。?
(十一)依法行使城中區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查城中區(qū)有關(guān)部門、單位和街道安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。?
(十二)按照分級負(fù)責(zé)、屬地管理原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理城中區(qū)本級工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法指導(dǎo)、監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。?
(十三)依法組織指導(dǎo)城中區(qū)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。?
(十四)擬定轄區(qū)應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施。建立健全應(yīng)急物資調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。?
(十五)負(fù)責(zé)城中區(qū)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。?
(十六)指導(dǎo)監(jiān)督城中區(qū)防震減災(zāi)工作。?
(十七)開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。?
(十八)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。?
(十九)職能轉(zhuǎn)變。應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌城中區(qū)應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)敏捷、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合,堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,提高城中區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅決遏制重大安全生產(chǎn)事故二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)應(yīng)急管理局為行政編制單位。沒有二層機(jī)構(gòu)。截至201912月31日,本部門共有在職在編人員7人。

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第二部分:應(yīng)急

2019年部門決算報表(詳見附表)

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第三部分:應(yīng)急

2019年部門決算報表情況說明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計336.43萬元,同比增加230.64萬元,同比增加218%。2019年收入總體增加的主要原因:機(jī)構(gòu)改革后,部門職能增加,項目增多。

其中:

財政撥款收入315.77萬元;

事業(yè)收入0萬元;

上級補(bǔ)助收入0萬元;

其他收入17.50萬元;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.16萬元。

(二)支出總計336.43萬元,同比增加230.64萬元,同比增加218%。支出增加的主要原因:機(jī)構(gòu)改革后,部門職能增加,項目增多。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.87萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

應(yīng)急2019年度一般公共預(yù)算支出311.06萬元,其中:基本支出129.98萬元,項目支出181.08萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社保基金支出決算情況

??本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2019“三公”經(jīng)費支出決算0.31萬元,比上年同期增加0.12萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,?與上年同期持平;2019年度公務(wù)用車購置支出0元,與上年同期持平;公務(wù)用車運行支出決算0萬萬元,與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0.31萬元,比上年同期增0.12萬元,原因是機(jī)構(gòu)改革后,部門職能增多,上級檢查增多,公務(wù)接待任務(wù),來訪接待人數(shù)增大

2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算1.74萬元,其中公務(wù)接待費1.74萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出決算0.31萬元,較年初預(yù)算下降82.18%。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2019安監(jiān)局所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0?輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費支出0.31萬元。

2019年國內(nèi)接待2批次、13人次、總額共計0.31萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出16.66萬元。比去年增加6.62萬元,同比增長65.94%,原因為人員變動。

(二)政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額95.44萬元,其中:政府采購貨物支出88.44萬元、政府采購服務(wù)支出7萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至201912月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年,本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作,績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

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????八、名詞解釋

???(一)財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。



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2019
【應(yīng)急局】柳州市城中區(qū)應(yīng)急管理局2019年部門決算
  發(fā)布日期:2020-07-23 09:21  來源:城中區(qū)應(yīng)急管理局

【決算】應(yīng)急2019年部門決算

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第一部分:應(yīng)急概況

主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:應(yīng)急2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

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第三部分:應(yīng)急2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分:應(yīng)急概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

(一)負(fù)責(zé)城中區(qū)轄區(qū)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。?
(二)擬訂城中區(qū)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施,組織編制城中區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草相關(guān)規(guī)范性文件草案。?
(三)指導(dǎo)城中區(qū)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制城中區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練;檢查指導(dǎo)城中區(qū)級有關(guān)部門和街道辦事處應(yīng)急預(yù)案的制定和落實,推動應(yīng)急避難場所、設(shè)施建設(shè)。?
(四)負(fù)責(zé)城中區(qū)應(yīng)急管理信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。?
(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)城中區(qū)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。?
(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺對接,銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。?
(七)統(tǒng)籌城中區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),聯(lián)系、配合國家、自治區(qū)、柳州市管理的綜合性應(yīng)急救援隊伍,指導(dǎo)轄區(qū)街道及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。?
(八)負(fù)責(zé)城中區(qū)消防工作,指導(dǎo)轄區(qū)街道消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。?
(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)城中區(qū)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。?
(十)組織協(xié)調(diào)城中區(qū)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,管理、分配國家、自治區(qū)、柳州市下?lián)芎统侵袇^(qū)本級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。?
(十一)依法行使城中區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查城中區(qū)有關(guān)部門、單位和街道安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。?
(十二)按照分級負(fù)責(zé)、屬地管理原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理城中區(qū)本級工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法指導(dǎo)、監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。?
(十三)依法組織指導(dǎo)城中區(qū)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。?
(十四)擬定轄區(qū)應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施。建立健全應(yīng)急物資調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。?
(十五)負(fù)責(zé)城中區(qū)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。?
(十六)指導(dǎo)監(jiān)督城中區(qū)防震減災(zāi)工作。?
(十七)開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。?
(十八)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。?
(十九)職能轉(zhuǎn)變。應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌城中區(qū)應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)敏捷、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合,堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,提高城中區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅決遏制重大安全生產(chǎn)事故二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)應(yīng)急管理局為行政編制單位。沒有二層機(jī)構(gòu)。截至201912月31日,本部門共有在職在編人員7人。

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第二部分:應(yīng)急

2019年部門決算報表(詳見附表)

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第三部分:應(yīng)急

2019年部門決算報表情況說明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計336.43萬元,同比增加230.64萬元,同比增加218%。2019年收入總體增加的主要原因:機(jī)構(gòu)改革后,部門職能增加,項目增多。

其中:

財政撥款收入315.77萬元;

事業(yè)收入0萬元;

上級補(bǔ)助收入0萬元;

其他收入17.50萬元;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.16萬元。

(二)支出總計336.43萬元,同比增加230.64萬元,同比增加218%。支出增加的主要原因:機(jī)構(gòu)改革后,部門職能增加,項目增多。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.87萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

應(yīng)急2019年度一般公共預(yù)算支出311.06萬元,其中:基本支出129.98萬元,項目支出181.08萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社保基金支出決算情況

??本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2019“三公”經(jīng)費支出決算0.31萬元,比上年同期增加0.12萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,?與上年同期持平;2019年度公務(wù)用車購置支出0元,與上年同期持平;公務(wù)用車運行支出決算0萬萬元,與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0.31萬元,比上年同期增0.12萬元,原因是機(jī)構(gòu)改革后,部門職能增多,上級檢查增多,公務(wù)接待任務(wù),來訪接待人數(shù)增大

2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算1.74萬元,其中公務(wù)接待費1.74萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出決算0.31萬元,較年初預(yù)算下降82.18%。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2019安監(jiān)局所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0?輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費支出0.31萬元。

2019年國內(nèi)接待2批次、13人次、總額共計0.31萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出16.66萬元。比去年增加6.62萬元,同比增長65.94%,原因為人員變動。

(二)政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額95.44萬元,其中:政府采購貨物支出88.44萬元、政府采購服務(wù)支出7萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至201912月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年,本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作,績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

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????八、名詞解釋

???(一)財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。


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