【法制辦】城中區(qū)法制辦2018年部門決算公開情況說明
【決算】城中區(qū)法制辦2018年部門決算
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目 錄
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第一部分:城中區(qū)法制辦概況
一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:城中區(qū)法制辦2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表(按功能科目劃分)
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十、主要指標變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))
十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))
十二、政府采購情況表
十三、支出績效目標評價工作復核意見表
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第三部分:城中區(qū)法制辦2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
二、2018年度一般公共預算支出決算情況
三、2018年度政府性基金支出決算情況
四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況
五、2018年度社?;鹬С鰶Q算情況
六、2018年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋。
一、??財政撥款收入
二、??事業(yè)收入
三、??其他收入
四、??用事業(yè)基金彌補收支差額
五、??年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
六、??年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
七、??基本支出
八、??項目支出
九、??“三公”經(jīng)費
十、??機關(guān)運行經(jīng)費
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第一部分:城中區(qū)法制辦概況
一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)
??負責推進本轄區(qū)法治政府建設工作;指導、監(jiān)督、檢查區(qū)政府各工作部門法治政府建設工作的落實情況;指導區(qū)政府各工作部門開展法治工作,并對區(qū)政府各職能部門的法治工作開展情況進行監(jiān)督檢查及考核。
??負責對區(qū)政府各工作部門、各街道辦事處報區(qū)政府審定制發(fā)的規(guī)范性文件進行合法性審查;負責區(qū)政府規(guī)范性文件的修改、廢止、清理和備案工作;負責承辦上級政府部門制定的法律文件草案征求意見相關(guān)工作。
??負責為區(qū)政府重大決策提供法律服務,研究提出本區(qū)貫徹實施國家重要法律、法規(guī)、規(guī)章的方案草案或意見;研究行政執(zhí)法工作中帶有普遍性的問題,向區(qū)政府提出解決問題的建議。
??參與和審查區(qū)政府及區(qū)政府各部門對外簽訂的協(xié)議、合同。
??負責本轄區(qū)行政執(zhí)法主體資格、行政許可主體資格的審查確認工作,并對行政執(zhí)法中重大行政處罰、行政許可案卷、程序進行審查、監(jiān)督和檢查。
??負責承辦向區(qū)政府申請的行政復議、行政賠償案件;代理涉及區(qū)政府的訴訟和非訴訟法律事務,承辦區(qū)政府交辦的重大行政處罰決定、行政強制程序的審查;負責本轄區(qū)行政處罰、行政復議、行政賠償、行政訴訟統(tǒng)計和上報工作。
??負責本轄區(qū)的行政執(zhí)法監(jiān)督工作;協(xié)調(diào)區(qū)政府工作部門之間在行政執(zhí)法中的交叉矛盾。
??負責組織、指導行政執(zhí)法隊伍建設工作;組織執(zhí)法單位開展法制宣傳、法治培訓及執(zhí)法人員上崗資格培訓等工作。
??開展政府法制理論研究,組織對外法制業(yè)務交流活動。
??承辦區(qū)政府交辦的其他事項;承辦市政府和上級法制部門交辦的其他事項。
2018年度為區(qū)政府重大決策提供法律服務,研究提出城中區(qū)貫徹實施國家重要法律、法規(guī)、規(guī)章的方案草案或意見;參與和審核對外簽訂的協(xié)議、合同;區(qū)政府和各執(zhí)法部門訴訟案件應訴工作;負責行政執(zhí)法主體資格、行政許可主體資格的審查確認工作,并對行政執(zhí)法程序、行政許可程序進行審查、監(jiān)督和檢查;承辦區(qū)政府交辦的行政處罰決定的審查和區(qū)政府決定的重大行政處罰的聽證工作;負責城中區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督工作;協(xié)調(diào)區(qū)政府工作部門之間在行政執(zhí)法中的交叉矛盾;負責組織、指導行政執(zhí)法隊伍建設工作;組織執(zhí)法單位開展法制宣傳、法制培訓及執(zhí)法人員上崗資格培訓等工作;開展政府法制理論研究,組織對外法制業(yè)務交流活動;承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
城中區(qū)法制辦為行政編制單位。無二層機構(gòu)。截至2018年12月31日,本部門共有在職在編人員2人,離退休人員0人。
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??第二部分:城中區(qū)法制辦
2018年部門決算報表(詳見附表)
第三部分:城中區(qū)法制辦
2018年部門決算報表情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計82.06萬元,同比減少35.68萬元,同比下降30.3%。2018年收入總體減少的主要原因:項目業(yè)務經(jīng)費減少。
其中:
1.財政撥款收入82.06萬元;
2.事業(yè)收入0萬元;
3.上級補助收入0萬元;
4.其他收入0萬元;
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
(二)支出總計82.06萬元,同比減少35.68萬元,同比下降30.3%。支出減少的主要原因:項目業(yè)務經(jīng)費減少。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、2018年度一般公共預算支出決算情況
城中區(qū)法制辦2018年度一般公共預算支出82.06萬元,其中:基本支出30.89萬元,項目支出51.17萬元。
三、2018年度政府性基金支出決算情況
??本部門無政府性基金收支決算。
四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況
??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。
五、2018年度社?;鹬С鰶Q算情況
??本部門無社保基金收支決算。
六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,??與上年同期持平;2018年度公務用車購置支出0,與上年同期持平;公務用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平,公車改革后沒有保留車輛;公務接待費支出決算0萬元,與上年同期持平,原因為年度未做此項預算支出安排。
2018年“三公”經(jīng)費年初預算0.91萬元,其中公務接待費0.91萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,較年初預算下降100%。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。2018年城中區(qū)法制辦及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務接待費支出0萬元。
2018年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出5.49萬元。比去年減少2.16萬元,同比下降28%,原因為壓減人員經(jīng)費。
(二)政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。
(四)預算績效管理工作開展情況。
2018年,本部門依據(jù)預算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預算支出績效評價工作,績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。
??八、名詞解釋
??(一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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【決算】城中區(qū)法制辦2018年部門決算
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第一部分:城中區(qū)法制辦概況
一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:城中區(qū)法制辦2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表(按功能科目劃分)
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十、主要指標變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))
十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))
十二、政府采購情況表
十三、支出績效目標評價工作復核意見表
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第三部分:城中區(qū)法制辦2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
二、2018年度一般公共預算支出決算情況
三、2018年度政府性基金支出決算情況
四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況
五、2018年度社保基金支出決算情況
六、2018年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋。
一、??財政撥款收入
二、??事業(yè)收入
三、??其他收入
四、??用事業(yè)基金彌補收支差額
五、??年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
六、??年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
七、??基本支出
八、??項目支出
九、??“三公”經(jīng)費
十、??機關(guān)運行經(jīng)費
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第一部分:城中區(qū)法制辦概況
一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)
??負責推進本轄區(qū)法治政府建設工作;指導、監(jiān)督、檢查區(qū)政府各工作部門法治政府建設工作的落實情況;指導區(qū)政府各工作部門開展法治工作,并對區(qū)政府各職能部門的法治工作開展情況進行監(jiān)督檢查及考核。
??負責對區(qū)政府各工作部門、各街道辦事處報區(qū)政府審定制發(fā)的規(guī)范性文件進行合法性審查;負責區(qū)政府規(guī)范性文件的修改、廢止、清理和備案工作;負責承辦上級政府部門制定的法律文件草案征求意見相關(guān)工作。
??負責為區(qū)政府重大決策提供法律服務,研究提出本區(qū)貫徹實施國家重要法律、法規(guī)、規(guī)章的方案草案或意見;研究行政執(zhí)法工作中帶有普遍性的問題,向區(qū)政府提出解決問題的建議。
??參與和審查區(qū)政府及區(qū)政府各部門對外簽訂的協(xié)議、合同。
??負責本轄區(qū)行政執(zhí)法主體資格、行政許可主體資格的審查確認工作,并對行政執(zhí)法中重大行政處罰、行政許可案卷、程序進行審查、監(jiān)督和檢查。
??負責承辦向區(qū)政府申請的行政復議、行政賠償案件;代理涉及區(qū)政府的訴訟和非訴訟法律事務,承辦區(qū)政府交辦的重大行政處罰決定、行政強制程序的審查;負責本轄區(qū)行政處罰、行政復議、行政賠償、行政訴訟統(tǒng)計和上報工作。
??負責本轄區(qū)的行政執(zhí)法監(jiān)督工作;協(xié)調(diào)區(qū)政府工作部門之間在行政執(zhí)法中的交叉矛盾。
??負責組織、指導行政執(zhí)法隊伍建設工作;組織執(zhí)法單位開展法制宣傳、法治培訓及執(zhí)法人員上崗資格培訓等工作。
??開展政府法制理論研究,組織對外法制業(yè)務交流活動。
??承辦區(qū)政府交辦的其他事項;承辦市政府和上級法制部門交辦的其他事項。
2018年度為區(qū)政府重大決策提供法律服務,研究提出城中區(qū)貫徹實施國家重要法律、法規(guī)、規(guī)章的方案草案或意見;參與和審核對外簽訂的協(xié)議、合同;區(qū)政府和各執(zhí)法部門訴訟案件應訴工作;負責行政執(zhí)法主體資格、行政許可主體資格的審查確認工作,并對行政執(zhí)法程序、行政許可程序進行審查、監(jiān)督和檢查;承辦區(qū)政府交辦的行政處罰決定的審查和區(qū)政府決定的重大行政處罰的聽證工作;負責城中區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督工作;協(xié)調(diào)區(qū)政府工作部門之間在行政執(zhí)法中的交叉矛盾;負責組織、指導行政執(zhí)法隊伍建設工作;組織執(zhí)法單位開展法制宣傳、法制培訓及執(zhí)法人員上崗資格培訓等工作;開展政府法制理論研究,組織對外法制業(yè)務交流活動;承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
城中區(qū)法制辦為行政編制單位。無二層機構(gòu)。截至2018年12月31日,本部門共有在職在編人員2人,離退休人員0人。
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??第二部分:城中區(qū)法制辦
2018年部門決算報表(詳見附表)
第三部分:城中區(qū)法制辦
2018年部門決算報表情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計82.06萬元,同比減少35.68萬元,同比下降30.3%。2018年收入總體減少的主要原因:項目業(yè)務經(jīng)費減少。
其中:
1.財政撥款收入82.06萬元;
2.事業(yè)收入0萬元;
3.上級補助收入0萬元;
4.其他收入0萬元;
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
(二)支出總計82.06萬元,同比減少35.68萬元,同比下降30.3%。支出減少的主要原因:項目業(yè)務經(jīng)費減少。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、2018年度一般公共預算支出決算情況
城中區(qū)法制辦2018年度一般公共預算支出82.06萬元,其中:基本支出30.89萬元,項目支出51.17萬元。
三、2018年度政府性基金支出決算情況
??本部門無政府性基金收支決算。
四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況
??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。
五、2018年度社?;鹬С鰶Q算情況
??本部門無社保基金收支決算。
六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,??與上年同期持平;2018年度公務用車購置支出0,與上年同期持平;公務用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平,公車改革后沒有保留車輛;公務接待費支出決算0萬元,與上年同期持平,原因為年度未做此項預算支出安排。
2018年“三公”經(jīng)費年初預算0.91萬元,其中公務接待費0.91萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,較年初預算下降100%。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。2018年城中區(qū)法制辦及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務接待費支出0萬元。
2018年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出5.49萬元。比去年減少2.16萬元,同比下降28%,原因為壓減人員經(jīng)費。
(二)政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。
(四)預算績效管理工作開展情況。
2018年,本部門依據(jù)預算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預算支出績效評價工作,績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。
??八、名詞解釋
??(一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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