【紀委】城中區(qū)紀委2018年部門決算
【決算】城中區(qū)紀委2018年部門決算
目 錄
第一部分:城中區(qū)紀委概況
主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:城中區(qū)紀委2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表(按功能科目劃分)
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、主要指標變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))
十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))
十二、政府采購情況表
十三、支出績效目標評價工作復(fù)核意見表
第三部分:城中區(qū)紀委2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2018年度政府性基金支出決算情況
四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況
五、2018年度社?;鹬С鰶Q算情況
六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋。
一、?財政撥款收入
二、?事業(yè)收入
三、?其他收入
四、?用事業(yè)基金彌補收支差額
五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
七、?基本支出
八、?項目支出
九、?“三公”經(jīng)費
十、?機關(guān)運行經(jīng)費
城中區(qū)紀委概況
一、主要職能
1.維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威。
2.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作。
3.負責(zé)監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其國家公務(wù)員、區(qū)屬企事業(yè)單位和區(qū)政府及其政府各部門任命的其他人員、街道辦事處及其工作人員貫徹執(zhí)行國家的政策、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府決定、決議和規(guī)章的情況,確保政令暢通。
4.負責(zé)調(diào)查處理政府各部門及其工作人員、區(qū)屬企事業(yè)單位及其由政府任命的人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀的行為。
5.負責(zé)受理行政機關(guān)、公務(wù)員和行政機關(guān)任命的其他人員違反行政紀律行為的控告、檢舉。
6.受理公務(wù)員和區(qū)政府部門任命的其他人員不服從主管行政機關(guān)給予的行政處分決定的申訴,以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機關(guān)受理的申訴。
7.依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力的情況,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
8.法律法規(guī)規(guī)定的由紀檢監(jiān)察機關(guān)履行的其他職責(zé)。
年度主要工作任務(wù)
(一)落實監(jiān)督責(zé)任
切實履行監(jiān)督責(zé)任,強化對各級黨組織履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的監(jiān)督,加大監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)的力度,持之以恒正風(fēng)肅紀,深入推進反腐敗工作。
(二)完善制度體系
構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機制,深入推進廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)。全面貫徹落實上級紀委關(guān)于開展巡視、巡察工作的要求,完善制度建設(shè),修訂我區(qū)的巡察工作實施細則;健全機構(gòu)設(shè)置,設(shè)立區(qū)委巡察辦,區(qū)委巡察組;深化政治巡察,統(tǒng)籌安排常規(guī)巡察、交叉巡察,推動全面從嚴治黨向基層延伸。
(三)加強隊伍建設(shè)
強化自我監(jiān)督,打造一支忠誠、干凈、擔(dān)當?shù)募o檢監(jiān)察干部隊伍。加強培訓(xùn),提高紀檢監(jiān)察干部理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力,更有效地推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位包括城中區(qū)紀委、城中區(qū)監(jiān)委,城中區(qū)委巡察辦。
區(qū)紀委監(jiān)委機關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能機構(gòu),分別為辦公室、信訪室、案件審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、紀檢監(jiān)察室、案件監(jiān)督管理室;
區(qū)委巡察辦下設(shè)三個巡察組。
截至2018年12月31日,區(qū)紀委監(jiān)委在職在編人員14人。
第二部分:城中區(qū)紀委2018年部門決算報表(詳見附表)
第三部分:城中區(qū)紀委2018年部門決算報表情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計339.04萬元,同比增加157.83萬元,同比增長87.09%。2018年收入總體增加的主要原因:人員變動,造成人員經(jīng)費增加。
其中,財政撥款收入339.04萬元,事業(yè)收入0元,上級補助收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
(二)支出總計339.04萬元,同比增加157.83萬元,同比增長87.09%。支出增加的主要原因:人員變動,造成人員經(jīng)費增加。其中,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況
城中區(qū)紀委2018年度一般公共預(yù)算支出339.04萬元,其中:基本支出149.01萬元,項目支出190.03萬元。
三、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位無政府性基金收支決算。
四、國有資本經(jīng)營決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營決算。
五、2018年社保基金決算情況
本單位無社?;饹Q算。
六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費支出決算2.10萬元,比上年同期增加1.74萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0元,與上年同期持平;2018年度公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.26萬元,與上年同期增加1.26萬元;原因是紀檢監(jiān)察體制改革后,根據(jù)工作需要調(diào)入公務(wù)用車1輛;公務(wù)接待費支出決算0.84萬元,比上年同期增加0.48萬元,原因是根據(jù)工作需要,因業(yè)務(wù)往來產(chǎn)生的公務(wù)接待次數(shù)有所增加。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0元。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出1.26萬元。
2018年,區(qū)紀委及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(三)公務(wù)接待費支出0.84萬元。
2018年國內(nèi)接待2批51人次,總額共計0.84萬元。
以上“三公”經(jīng)費2018年決算數(shù)2.10萬元,比上年同期增加1.74萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出26.32萬元,比上年增加0.95萬元,同比增長3.74%,原因為查辦案件增加造成運行經(jīng)費增加。
(二)政府采購支出情況說明
2018年本部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車。
八、名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。 (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 (十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十四)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
【決算】城中區(qū)紀委2018年部門決算
目 錄
第一部分:城中區(qū)紀委概況
主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:城中區(qū)紀委2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表(按功能科目劃分)
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、主要指標變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))
十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))
十二、政府采購情況表
十三、支出績效目標評價工作復(fù)核意見表
第三部分:城中區(qū)紀委2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2018年度政府性基金支出決算情況
四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況
五、2018年度社?;鹬С鰶Q算情況
六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋。
一、?財政撥款收入
二、?事業(yè)收入
三、?其他收入
四、?用事業(yè)基金彌補收支差額
五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
七、?基本支出
八、?項目支出
九、?“三公”經(jīng)費
十、?機關(guān)運行經(jīng)費
城中區(qū)紀委概況
一、主要職能
1.維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威。
2.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作。
3.負責(zé)監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其國家公務(wù)員、區(qū)屬企事業(yè)單位和區(qū)政府及其政府各部門任命的其他人員、街道辦事處及其工作人員貫徹執(zhí)行國家的政策、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府決定、決議和規(guī)章的情況,確保政令暢通。
4.負責(zé)調(diào)查處理政府各部門及其工作人員、區(qū)屬企事業(yè)單位及其由政府任命的人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀的行為。
5.負責(zé)受理行政機關(guān)、公務(wù)員和行政機關(guān)任命的其他人員違反行政紀律行為的控告、檢舉。
6.受理公務(wù)員和區(qū)政府部門任命的其他人員不服從主管行政機關(guān)給予的行政處分決定的申訴,以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機關(guān)受理的申訴。
7.依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力的情況,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
8.法律法規(guī)規(guī)定的由紀檢監(jiān)察機關(guān)履行的其他職責(zé)。
年度主要工作任務(wù)
(一)落實監(jiān)督責(zé)任
切實履行監(jiān)督責(zé)任,強化對各級黨組織履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的監(jiān)督,加大監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)的力度,持之以恒正風(fēng)肅紀,深入推進反腐敗工作。
(二)完善制度體系
構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機制,深入推進廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)。全面貫徹落實上級紀委關(guān)于開展巡視、巡察工作的要求,完善制度建設(shè),修訂我區(qū)的巡察工作實施細則;健全機構(gòu)設(shè)置,設(shè)立區(qū)委巡察辦,區(qū)委巡察組;深化政治巡察,統(tǒng)籌安排常規(guī)巡察、交叉巡察,推動全面從嚴治黨向基層延伸。
(三)加強隊伍建設(shè)
強化自我監(jiān)督,打造一支忠誠、干凈、擔(dān)當?shù)募o檢監(jiān)察干部隊伍。加強培訓(xùn),提高紀檢監(jiān)察干部理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力,更有效地推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位包括城中區(qū)紀委、城中區(qū)監(jiān)委,城中區(qū)委巡察辦。
區(qū)紀委監(jiān)委機關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能機構(gòu),分別為辦公室、信訪室、案件審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、紀檢監(jiān)察室、案件監(jiān)督管理室;
區(qū)委巡察辦下設(shè)三個巡察組。
截至2018年12月31日,區(qū)紀委監(jiān)委在職在編人員14人。
第二部分:城中區(qū)紀委2018年部門決算報表(詳見附表)
第三部分:城中區(qū)紀委2018年部門決算報表情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計339.04萬元,同比增加157.83萬元,同比增長87.09%。2018年收入總體增加的主要原因:人員變動,造成人員經(jīng)費增加。
其中,財政撥款收入339.04萬元,事業(yè)收入0元,上級補助收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
(二)支出總計339.04萬元,同比增加157.83萬元,同比增長87.09%。支出增加的主要原因:人員變動,造成人員經(jīng)費增加。其中,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況
城中區(qū)紀委2018年度一般公共預(yù)算支出339.04萬元,其中:基本支出149.01萬元,項目支出190.03萬元。
三、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位無政府性基金收支決算。
四、國有資本經(jīng)營決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營決算。
五、2018年社?;饹Q算情況
本單位無社保基金決算。
六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費支出決算2.10萬元,比上年同期增加1.74萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0元,與上年同期持平;2018年度公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.26萬元,與上年同期增加1.26萬元;原因是紀檢監(jiān)察體制改革后,根據(jù)工作需要調(diào)入公務(wù)用車1輛;公務(wù)接待費支出決算0.84萬元,比上年同期增加0.48萬元,原因是根據(jù)工作需要,因業(yè)務(wù)往來產(chǎn)生的公務(wù)接待次數(shù)有所增加。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0元。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出1.26萬元。
2018年,區(qū)紀委及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(三)公務(wù)接待費支出0.84萬元。
2018年國內(nèi)接待2批51人次,總額共計0.84萬元。
以上“三公”經(jīng)費2018年決算數(shù)2.10萬元,比上年同期增加1.74萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出26.32萬元,比上年增加0.95萬元,同比增長3.74%,原因為查辦案件增加造成運行經(jīng)費增加。
(二)政府采購支出情況說明
2018年本部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車。
八、名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。 (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 (十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十四)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。