【紀(jì)委】中共柳州市城中區(qū)紀(jì)律檢查委員會2017年部門決算

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【決算】城中區(qū)紀(jì)委2017年部門決算

第一部分:城中區(qū)紀(jì)委概況

主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:城中區(qū)紀(jì)委2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分:城中區(qū)紀(jì)委2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2017年度社保基金支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

城中區(qū)紀(jì)委概況

一、主要職能

1.維護(hù)黨的章程,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;組織協(xié)調(diào)全區(qū)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭;監(jiān)督檢查本級各部門及其工作人員執(zhí)行國家法律法規(guī)和政策、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及區(qū)政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

2.負(fù)責(zé)檢查并處理本級管理的黨員干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴。

3.負(fù)責(zé)查處區(qū)政府各部門及其公務(wù)員、區(qū)政府及其各部門任命的其他人員違反國家政策、法律法規(guī)以及政紀(jì)的行為;受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴和個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

4.負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃;會同有關(guān)部門做好紀(jì)檢、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。

5.負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作的調(diào)查研究;擬訂和參與制定黨紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定。

6.監(jiān)察區(qū)政府各部門制定有關(guān)決定或規(guī)定的情況,對其違反國家法律、法規(guī)、政策和有損國家利益的條款,提出修改、補(bǔ)充建議;必要時提請區(qū)政府變更或撤銷不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。

7.會同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作。

8.承辦區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委、市監(jiān)察局授權(quán)和交辦的其他事項。

年度主要工作任務(wù)

(一)落實監(jiān)督責(zé)任

切實履行監(jiān)督責(zé)任,強(qiáng)化對各級黨組織履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的監(jiān)督,加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)的力度。

(二)深化體制改革

充分利用現(xiàn)有的人員配置,優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員分工,與上級紀(jì)委保持工作上的無縫對接。爭取在政策允許的情況下,增強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部的力量。根據(jù)上級紀(jì)委的工作部署,全面落實城區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)派駐機(jī)構(gòu)的改革,深化落實“三轉(zhuǎn)”。

(三)完善制度體系

構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機(jī)制,深入推進(jìn)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)。全面貫徹落實上級紀(jì)委關(guān)于開展巡視、巡察工作的要求,完善制度建設(shè),修訂我區(qū)的巡察工作實施細(xì)則;健全機(jī)構(gòu)設(shè)置,成立區(qū)委巡察辦,建立巡察組組長庫。

(四)加強(qiáng)隊伍建設(shè)

強(qiáng)化自我監(jiān)督,打造一支忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察干部隊伍。加強(qiáng)培訓(xùn),提高紀(jì)檢監(jiān)察干部理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力,更有效地推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

部門決算單位包括城中區(qū)紀(jì)委、城中區(qū)監(jiān)察局,無下屬二層機(jī)構(gòu)

區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能機(jī)構(gòu),分別為辦公室(同時履行監(jiān)察綜合、干部監(jiān)督管理、宣傳教育、信訪舉報、案件審理、研究法規(guī)職能)、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(區(qū)人民政府糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室)、紀(jì)檢監(jiān)察室(同時履行案件監(jiān)督管理職能)。

截至2017年12月31日,區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局在職在編人員8人。

??第二部分:城中區(qū)紀(jì)委2017年部門決算報表(詳見附表)

??第三部分:城中區(qū)紀(jì)委2017年部門決算報表情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計181.21萬元,同比減少31.24萬元,同比下降14.71%。2017年收入總體減少的主要原因:人員變動,造成人員經(jīng)費(fèi)減少。

其中,財政撥款收入181.21萬元,事業(yè)收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

(二)支出總計181.21萬元,同比減少31.24萬元,同比下降14.71%。支出減少的主要原因:人員變動,造成人員經(jīng)費(fèi)減少。其中,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)紀(jì)委2017年度一般公共預(yù)算支出181.21萬元,其中:基本支出156.91萬元,項目支出24.30萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

本單位無政府性基金收支決算。

四、國有資本經(jīng)營決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營決算。

五、2017年社保基金決算情況

本單位無社保基金決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.36萬元,比上年同期增加0.14萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,與上年同期持平;2017年度無公務(wù)用車購置支出,與上年同期持平;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0元,與上年同期持平,原因是公車改革后,部門無保留車輛;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.36萬元,比上年同期減少0.14萬元,原因是根據(jù)工作需要,因業(yè)務(wù)往來產(chǎn)生的公務(wù)接待次數(shù)有所增加。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0元。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0元。

2017年,區(qū)紀(jì)委及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.36元。

2017年國內(nèi)接待4批40人次,總額共計0.36元。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)2017年決算數(shù)0.36萬元,比上年同期增加0.14萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.37萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,為一般公務(wù)用車。

八、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。 (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)對附屬單位補(bǔ)助支出:指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 (十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。



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2017
【紀(jì)委】中共柳州市城中區(qū)紀(jì)律檢查委員會2017年部門決算
  發(fā)布日期:2018-07-19 15:21  來源:城中區(qū)紀(jì)委

【決算】城中區(qū)紀(jì)委2017年部門決算

第一部分:城中區(qū)紀(jì)委概況

主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:城中區(qū)紀(jì)委2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分:城中區(qū)紀(jì)委2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2017年度社保基金支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

城中區(qū)紀(jì)委概況

一、主要職能

1.維護(hù)黨的章程,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;組織協(xié)調(diào)全區(qū)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭;監(jiān)督檢查本級各部門及其工作人員執(zhí)行國家法律法規(guī)和政策、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及區(qū)政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

2.負(fù)責(zé)檢查并處理本級管理的黨員干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴。

3.負(fù)責(zé)查處區(qū)政府各部門及其公務(wù)員、區(qū)政府及其各部門任命的其他人員違反國家政策、法律法規(guī)以及政紀(jì)的行為;受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴和個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

4.負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃;會同有關(guān)部門做好紀(jì)檢、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。

5.負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作的調(diào)查研究;擬訂和參與制定黨紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定。

6.監(jiān)察區(qū)政府各部門制定有關(guān)決定或規(guī)定的情況,對其違反國家法律、法規(guī)、政策和有損國家利益的條款,提出修改、補(bǔ)充建議;必要時提請區(qū)政府變更或撤銷不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。

7.會同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作。

8.承辦區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委、市監(jiān)察局授權(quán)和交辦的其他事項。

年度主要工作任務(wù)

(一)落實監(jiān)督責(zé)任

切實履行監(jiān)督責(zé)任,強(qiáng)化對各級黨組織履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的監(jiān)督,加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)的力度。

(二)深化體制改革

充分利用現(xiàn)有的人員配置,優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員分工,與上級紀(jì)委保持工作上的無縫對接。爭取在政策允許的情況下,增強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部的力量。根據(jù)上級紀(jì)委的工作部署,全面落實城區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)派駐機(jī)構(gòu)的改革,深化落實“三轉(zhuǎn)”。

(三)完善制度體系

構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機(jī)制,深入推進(jìn)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)。全面貫徹落實上級紀(jì)委關(guān)于開展巡視、巡察工作的要求,完善制度建設(shè),修訂我區(qū)的巡察工作實施細(xì)則;健全機(jī)構(gòu)設(shè)置,成立區(qū)委巡察辦,建立巡察組組長庫。

(四)加強(qiáng)隊伍建設(shè)

強(qiáng)化自我監(jiān)督,打造一支忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察干部隊伍。加強(qiáng)培訓(xùn),提高紀(jì)檢監(jiān)察干部理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力,更有效地推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

部門決算單位包括城中區(qū)紀(jì)委、城中區(qū)監(jiān)察局,無下屬二層機(jī)構(gòu)

區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能機(jī)構(gòu),分別為辦公室(同時履行監(jiān)察綜合、干部監(jiān)督管理、宣傳教育、信訪舉報、案件審理、研究法規(guī)職能)、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(區(qū)人民政府糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室)、紀(jì)檢監(jiān)察室(同時履行案件監(jiān)督管理職能)。

截至2017年12月31日,區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局在職在編人員8人。

??第二部分:城中區(qū)紀(jì)委2017年部門決算報表(詳見附表)

??第三部分:城中區(qū)紀(jì)委2017年部門決算報表情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計181.21萬元,同比減少31.24萬元,同比下降14.71%。2017年收入總體減少的主要原因:人員變動,造成人員經(jīng)費(fèi)減少。

其中,財政撥款收入181.21萬元,事業(yè)收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

(二)支出總計181.21萬元,同比減少31.24萬元,同比下降14.71%。支出減少的主要原因:人員變動,造成人員經(jīng)費(fèi)減少。其中,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)紀(jì)委2017年度一般公共預(yù)算支出181.21萬元,其中:基本支出156.91萬元,項目支出24.30萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

本單位無政府性基金收支決算。

四、國有資本經(jīng)營決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營決算。

五、2017年社保基金決算情況

本單位無社保基金決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.36萬元,比上年同期增加0.14萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,與上年同期持平;2017年度無公務(wù)用車購置支出,與上年同期持平;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0元,與上年同期持平,原因是公車改革后,部門無保留車輛;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.36萬元,比上年同期減少0.14萬元,原因是根據(jù)工作需要,因業(yè)務(wù)往來產(chǎn)生的公務(wù)接待次數(shù)有所增加。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0元。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0元。

2017年,區(qū)紀(jì)委及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.36元。

2017年國內(nèi)接待4批40人次,總額共計0.36元。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)2017年決算數(shù)0.36萬元,比上年同期增加0.14萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.37萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,為一般公務(wù)用車。

八、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。 (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)對附屬單位補(bǔ)助支出:指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 (十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。


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