【團區(qū)委】城中區(qū)團委2017年部門決算
【決算】團區(qū)委2017年部門決算
目 錄
第一部分:團區(qū)委概況
一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:團區(qū)委2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表(按功能科目劃分)
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十、主要指標變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))
十一、部門決算相關信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))
十二、政府采購情況表
十三、支出績效目標評價工作復核意見表
第三部分:團區(qū)委2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
二、2017年度一般公共預算支出決算情況
三、2017年度政府性基金支出決算情況
四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況
五、2017年度社保基金支出決算情況
六、2017年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋。
一、 財政撥款收入
二、 事業(yè)收入
三、 其他收入
四、 用事業(yè)基金彌補收支差額
五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
七、 基本支出
八、 項目支出
九、 “三公”經(jīng)費
十、 機關運行經(jīng)費
第一部分:團區(qū)委概況
一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領導的先進青年群眾組織,是廣大青年在實踐中學習共產(chǎn)主義的學校,是黨的助手和后備軍。共青團柳州市城中區(qū)委員會的主要工作職責是:
(一)行使共青團組織賦予的領導全區(qū)共青團工作、領導全區(qū)少先隊工作的職權(quán),對全區(qū)性青年社團組織進行指導和管理。
(二)參與有關青少年事務政策的制定和實施,協(xié)助區(qū)委和區(qū)政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關的事務。
(三)調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動。
(四)協(xié)助教育部門做好中、小學學生的教育管理工作,維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
(五)在國家經(jīng)濟建設中,組織和帶領全區(qū)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。
(六)會同有關部門做好未成年人保護工作。
(七)承辦區(qū)委、區(qū)政府以及上級團組織交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
團區(qū)委為參公編制單位。無二層機構(gòu)。截至2017年12月31日,本部門共有在職在編人員1人。
第二部分:團區(qū)委
2017年部門決算報表(詳見附表)
第三部分:團區(qū)委
2017年部門決算報表情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計33.90萬元,同比減少0.66萬元,同比下降1.91%。2017年收入總體減少的主要原因:人員調(diào)動,調(diào)減部門經(jīng)費。
其中:
1.財政撥款收入33.90萬元;
2.事業(yè)收入0萬元;
3.上級補助收入0萬元;
4.其他收入0萬元;
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
(二)支出總計33.90萬元,同比減少0.66萬元,同比下降1.91%。支出減少的主要原因是人員調(diào)動,調(diào)減部門經(jīng)費。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、2017年度一般公共預算支出決算情況
團區(qū)委2017 年度一般公共預算支出33.90萬元,其中:基本支出5.59萬元,項目支出28.31萬元。
三、2017年度政府性基金支出決算情況
本部門無政府性基金收支決算。
四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。
五、2017年度社保基金支出決算情況
本部門無社保基金收支決算。
六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元, 與上年同期持平;2017年度公務用車購置支出0萬元,與上年同期持平;公務用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。2017年團區(qū)委及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務接待費支出0萬元。
2017年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出1.53萬元。
(二)政府采購支出情況說明。
2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。
(四)預算績效管理工作開展情況。
2017年,本部門依據(jù)預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作,績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。
八、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
【決算】團區(qū)委2017年部門決算
目 錄
第一部分:團區(qū)委概況
一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:團區(qū)委2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表(按功能科目劃分)
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十、主要指標變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))
十一、部門決算相關信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))
十二、政府采購情況表
十三、支出績效目標評價工作復核意見表
第三部分:團區(qū)委2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
二、2017年度一般公共預算支出決算情況
三、2017年度政府性基金支出決算情況
四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況
五、2017年度社保基金支出決算情況
六、2017年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋。
一、 財政撥款收入
二、 事業(yè)收入
三、 其他收入
四、 用事業(yè)基金彌補收支差額
五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
七、 基本支出
八、 項目支出
九、 “三公”經(jīng)費
十、 機關運行經(jīng)費
第一部分:團區(qū)委概況
一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領導的先進青年群眾組織,是廣大青年在實踐中學習共產(chǎn)主義的學校,是黨的助手和后備軍。共青團柳州市城中區(qū)委員會的主要工作職責是:
(一)行使共青團組織賦予的領導全區(qū)共青團工作、領導全區(qū)少先隊工作的職權(quán),對全區(qū)性青年社團組織進行指導和管理。
(二)參與有關青少年事務政策的制定和實施,協(xié)助區(qū)委和區(qū)政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關的事務。
(三)調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動。
(四)協(xié)助教育部門做好中、小學學生的教育管理工作,維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
(五)在國家經(jīng)濟建設中,組織和帶領全區(qū)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。
(六)會同有關部門做好未成年人保護工作。
(七)承辦區(qū)委、區(qū)政府以及上級團組織交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
團區(qū)委為參公編制單位。無二層機構(gòu)。截至2017年12月31日,本部門共有在職在編人員1人。
第二部分:團區(qū)委
2017年部門決算報表(詳見附表)
第三部分:團區(qū)委
2017年部門決算報表情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計33.90萬元,同比減少0.66萬元,同比下降1.91%。2017年收入總體減少的主要原因:人員調(diào)動,調(diào)減部門經(jīng)費。
其中:
1.財政撥款收入33.90萬元;
2.事業(yè)收入0萬元;
3.上級補助收入0萬元;
4.其他收入0萬元;
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
(二)支出總計33.90萬元,同比減少0.66萬元,同比下降1.91%。支出減少的主要原因是人員調(diào)動,調(diào)減部門經(jīng)費。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、2017年度一般公共預算支出決算情況
團區(qū)委2017 年度一般公共預算支出33.90萬元,其中:基本支出5.59萬元,項目支出28.31萬元。
三、2017年度政府性基金支出決算情況
本部門無政府性基金收支決算。
四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。
五、2017年度社保基金支出決算情況
本部門無社保基金收支決算。
六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元, 與上年同期持平;2017年度公務用車購置支出0萬元,與上年同期持平;公務用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。2017年團區(qū)委及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務接待費支出0萬元。
2017年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出1.53萬元。
(二)政府采購支出情況說明。
2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。
(四)預算績效管理工作開展情況。
2017年,本部門依據(jù)預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作,績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。
八、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。