【法制辦】城中區(qū)法制辦2016年部門決算公開

來源: 城中區(qū)法制辦  |   發(fā)布日期: 2017-07-20 16:45    |  作者: 孫楚楚    |  瀏覽量:

目??錄

第一部分:部門概況

一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:2016年度部門決算情況說明

一、2016??年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社?;鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分:2016年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、主要指標變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標評價工作復核意見表

??

??

????第一部分:部門概況

??一、主要職能

??負責推進本轄區(qū)法治政府建設工作;指導、監(jiān)督、檢查區(qū)政府各工作部門法治政府建設工作的落實情況;指導區(qū)政府各工作部門開展法治工作,并對區(qū)政府各職能部門的法治工作開展情況進行監(jiān)督檢查及考核。

??負責對區(qū)政府各工作部門、各街道辦事處報區(qū)政府審定制發(fā)的規(guī)范性文件進行合法性審查;負責區(qū)政府規(guī)范性文件的修改、廢止、清理和備案工作;負責承辦上級政府部門制定的法律文件草案征求意見相關(guān)工作。

負責為區(qū)政府重大決策提供法律服務,研究提出本區(qū)貫徹實施國家重要法律、法規(guī)、規(guī)章的方案草案或意見;研究行政執(zhí)法工作中帶有普遍性的問題,向區(qū)政府提出解決問題的建議。

?? 參與和審查區(qū)政府及區(qū)政府各部門對外簽訂的協(xié)議、合同。

?? 負責本轄區(qū)行政執(zhí)法主體資格、行政許可主體資格的審查確認工作,并對行政執(zhí)法中重大行政處罰、行政許可案卷、程序進行審查、監(jiān)督和檢查。

??負責承辦向區(qū)政府申請的行政復議、行政賠償案件;代理涉及區(qū)政府的訴訟和非訴訟法律事務,承辦區(qū)政府交辦的重大行政處罰決定、行政強制程序的審查;負責本轄區(qū)行政處罰、行政復議、行政賠償、行政訴訟統(tǒng)計和上報工作。

??負責本轄區(qū)的行政執(zhí)法監(jiān)督工作;協(xié)調(diào)區(qū)政府工作部門之間在行政執(zhí)法中的交叉矛盾。

??負責組織、指導行政執(zhí)法隊伍建設工作;組織執(zhí)法單位開展法制宣傳、法治培訓及執(zhí)法人員上崗資格培訓等工作。

??開展政府法制理論研究,組織對外法制業(yè)務交流活動。

??承辦區(qū)政府交辦的其他事項;承辦市政府和上級法制部門交辦的其他事項。

??年度主要工作任務:為區(qū)政府重大決策提供法律服務,研究提出城中區(qū)貫徹實施國家重要法律、法規(guī)、規(guī)章的方案草案或意見;參與和審核對外簽訂的協(xié)議、合同;負責行政執(zhí)法主體資格、行政許可主體資格的審查確認工作,并對行政執(zhí)法程序、行政許可程序進行審查、監(jiān)督和檢查;承辦區(qū)政府交辦的行政處罰決定的審查和區(qū)政府決定的重大行政處罰的聽證工作;負責城中區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督工作;協(xié)調(diào)區(qū)政府工作部門之間在行政執(zhí)法中的交叉矛盾;負責組織、指導行政執(zhí)法隊伍建設工作;組織執(zhí)法單位開展法制宣傳、法制培訓及執(zhí)法人員上崗資格培訓等工作;開展政府法制理論研究,組織對外法制業(yè)務交流活動;承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

????二、部門決算單位構(gòu)成

??城中區(qū)法制辦是城區(qū)政府組成部門,是獨立核算單位,無下屬二層機構(gòu)。有行政編制3名,現(xiàn)有在編人員4名,聘用人員2名。

??第二部分:2016年度部門決算情況說明

??一、2016 年度收入支出決算總體情況

??(一)收入總計181.55 萬元,同比減少26.75萬元,同比下降12.84%。2016年收入總體減少的主要原因:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動影響。其中:

1.財政撥款收入167.83萬元

2.事業(yè)收入0萬元

3.上級補助收入0萬元

4.其他收入0萬元

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.72萬元

(二)支出總計181.55萬元,同比減少26.75萬元,同比下降12.84%。支出下降的主要原因與收入下降的主要原因相同。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.07 萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

??二、2016年度一般公共預算支出決算情況

城中區(qū)法制辦2016 年度一般公共預算支出176.49萬元,其中:基本支出32.32萬元,項目支出144.17萬元。

??三、2016年度政府性基金支出決算情況

??四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

??五、2016年度社保基金支出決算情況

??無

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,比上年同期增(減)0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,比上年同期增(減)0萬元,原因為上年無因公出國(境)費支出;2016年度無公務用車購置支出,比上年同期增(減)0萬元;公務用車運行支出決算0萬元,比上年同期增(減) 0萬元;公務接待費支出決算0萬元,比上年同期增(減)0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。2016年,城中區(qū)法制辦及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務接待費支出0萬元。

2016年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計 0 萬元。

?? 七、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

??2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出5.69萬元。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。

??八、名詞解釋

??(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。 (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 (十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(十四)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

??

2016年部門決算報表

另見附件:2016年部門決算公開表。

??

??

??

??

??

附件:城中區(qū)法制辦2016年部門決算表.XLS


×
×
2016
【法制辦】城中區(qū)法制辦2016年部門決算公開
  發(fā)布日期:2017-07-20 16:45  來源:城中區(qū)法制辦

目??錄

第一部分:部門概況

一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:2016年度部門決算情況說明

一、2016??年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社?;鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分:2016年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、主要指標變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標評價工作復核意見表

??

??

????第一部分:部門概況

??一、主要職能

??負責推進本轄區(qū)法治政府建設工作;指導、監(jiān)督、檢查區(qū)政府各工作部門法治政府建設工作的落實情況;指導區(qū)政府各工作部門開展法治工作,并對區(qū)政府各職能部門的法治工作開展情況進行監(jiān)督檢查及考核。

??負責對區(qū)政府各工作部門、各街道辦事處報區(qū)政府審定制發(fā)的規(guī)范性文件進行合法性審查;負責區(qū)政府規(guī)范性文件的修改、廢止、清理和備案工作;負責承辦上級政府部門制定的法律文件草案征求意見相關(guān)工作。

負責為區(qū)政府重大決策提供法律服務,研究提出本區(qū)貫徹實施國家重要法律、法規(guī)、規(guī)章的方案草案或意見;研究行政執(zhí)法工作中帶有普遍性的問題,向區(qū)政府提出解決問題的建議。

?? 參與和審查區(qū)政府及區(qū)政府各部門對外簽訂的協(xié)議、合同。

?? 負責本轄區(qū)行政執(zhí)法主體資格、行政許可主體資格的審查確認工作,并對行政執(zhí)法中重大行政處罰、行政許可案卷、程序進行審查、監(jiān)督和檢查。

??負責承辦向區(qū)政府申請的行政復議、行政賠償案件;代理涉及區(qū)政府的訴訟和非訴訟法律事務,承辦區(qū)政府交辦的重大行政處罰決定、行政強制程序的審查;負責本轄區(qū)行政處罰、行政復議、行政賠償、行政訴訟統(tǒng)計和上報工作。

??負責本轄區(qū)的行政執(zhí)法監(jiān)督工作;協(xié)調(diào)區(qū)政府工作部門之間在行政執(zhí)法中的交叉矛盾。

??負責組織、指導行政執(zhí)法隊伍建設工作;組織執(zhí)法單位開展法制宣傳、法治培訓及執(zhí)法人員上崗資格培訓等工作。

??開展政府法制理論研究,組織對外法制業(yè)務交流活動。

??承辦區(qū)政府交辦的其他事項;承辦市政府和上級法制部門交辦的其他事項。

??年度主要工作任務:為區(qū)政府重大決策提供法律服務,研究提出城中區(qū)貫徹實施國家重要法律、法規(guī)、規(guī)章的方案草案或意見;參與和審核對外簽訂的協(xié)議、合同;負責行政執(zhí)法主體資格、行政許可主體資格的審查確認工作,并對行政執(zhí)法程序、行政許可程序進行審查、監(jiān)督和檢查;承辦區(qū)政府交辦的行政處罰決定的審查和區(qū)政府決定的重大行政處罰的聽證工作;負責城中區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督工作;協(xié)調(diào)區(qū)政府工作部門之間在行政執(zhí)法中的交叉矛盾;負責組織、指導行政執(zhí)法隊伍建設工作;組織執(zhí)法單位開展法制宣傳、法制培訓及執(zhí)法人員上崗資格培訓等工作;開展政府法制理論研究,組織對外法制業(yè)務交流活動;承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

????二、部門決算單位構(gòu)成

??城中區(qū)法制辦是城區(qū)政府組成部門,是獨立核算單位,無下屬二層機構(gòu)。有行政編制3名,現(xiàn)有在編人員4名,聘用人員2名。

??第二部分:2016年度部門決算情況說明

??一、2016 年度收入支出決算總體情況

??(一)收入總計181.55 萬元,同比減少26.75萬元,同比下降12.84%。2016年收入總體減少的主要原因:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動影響。其中:

1.財政撥款收入167.83萬元

2.事業(yè)收入0萬元

3.上級補助收入0萬元

4.其他收入0萬元

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.72萬元

(二)支出總計181.55萬元,同比減少26.75萬元,同比下降12.84%。支出下降的主要原因與收入下降的主要原因相同。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.07 萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

??二、2016年度一般公共預算支出決算情況

城中區(qū)法制辦2016 年度一般公共預算支出176.49萬元,其中:基本支出32.32萬元,項目支出144.17萬元。

??三、2016年度政府性基金支出決算情況

??四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

??五、2016年度社保基金支出決算情況

??無

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,比上年同期增(減)0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,比上年同期增(減)0萬元,原因為上年無因公出國(境)費支出;2016年度無公務用車購置支出,比上年同期增(減)0萬元;公務用車運行支出決算0萬元,比上年同期增(減) 0萬元;公務接待費支出決算0萬元,比上年同期增(減)0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。2016年,城中區(qū)法制辦及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務接待費支出0萬元。

2016年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計 0 萬元。

?? 七、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

??2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出5.69萬元。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。

??八、名詞解釋

??(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。 (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 (十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(十四)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

??

2016年部門決算報表

另見附件:2016年部門決算公開表。

??

??

??

??

??

附件:城中區(qū)法制辦2016年部門決算表.XLS

版權(quán)所有:廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民政府主辦

柳州市城中區(qū)發(fā)展和改革局承辦

網(wǎng)站信箱:czqgxj@126.com

桂公網(wǎng)安備:45020202000127號

備案號:桂ICP備:12003747

国产av麻豆mag剧集,加勒比HEZYO无码专区,亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片,久久亚洲日韩精品一区二区三区 景宁| 金乡县| 临沧市| 改则县| 福建省| 芜湖市| 独山县| 平顺县| 开江县| 朝阳区| 江永县| 泽库县| 湾仔区| 通城县| 铁力市| 双城市| 阿鲁科尔沁旗| 文水县| 永宁县| 凌云县| 明水县| 阿勒泰市| 昌乐县| 望谟县| 长海县| 新闻| 磐安县| 资源县| 尼木县| 鄂托克前旗| 威信县| 色达县| 莱州市| 凉城县| 兴和县| 荃湾区| 襄汾县| 荥阳市| 府谷县| 罗甸县| 崇阳县|