【編辦】柳州市城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2016年決算公開

  發(fā)布日期: 2017-07-20 11:14       |  瀏覽量:

 

第一部分: 城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分: 城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社保基金支出決算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分:2016年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

 

 

 城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 概況

一、主要職能

(一)部門職能

1、貫徹執(zhí)行中央和自治區(qū)、柳州市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī),研究擬定機構(gòu)編制管理辦法、規(guī)定,并組織實施。
    2
、研究擬定全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案及實施意見并組織實施。
    3
、統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機關(guān),人大、政協(xié)機關(guān),法院、檢察院機關(guān),各人民團體機關(guān)及事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作。
    4
、審核區(qū)委、區(qū)政府各部門和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)法院、區(qū)檢察院機關(guān),各人民團體機關(guān)的主要職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)方案。
    5
、協(xié)調(diào)區(qū)委各部門、區(qū)政府各部門、區(qū)委部門與區(qū)政府部門之間的職責(zé)分工。
    6
、研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案并組織實施;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案。
    7
、監(jiān)督檢查全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制管理政策法規(guī)的執(zhí)行情況,并向區(qū)機構(gòu)編制委員會和區(qū)委、區(qū)政府作出報告。 

8、負責(zé)全區(qū)機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作;負責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作;負責(zé)全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位錄用、聘用和選調(diào)工作人員計劃的機構(gòu)編制前置審核工作;負責(zé)全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構(gòu)編制審核工作;負責(zé)指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位和其他非營利單位網(wǎng)上名稱工作。

(九)承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)、市機構(gòu)編制委員會交辦的其他工作

    (二)年度主要工作任務(wù)

1.繼續(xù)推進政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革。

2.繼續(xù)深化行政審批制度改革。

3.繼續(xù)抓好權(quán)力清單后續(xù)工作。

4.全面落實控編計劃。

5.嚴(yán)格機構(gòu)編制管理。

二、部門決算單位構(gòu)成(包括機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成)

區(qū)編辦核定編制3名,實有人員3人,無下屬二層機構(gòu)。

 城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計36萬元,同比增加27.21萬元,同比增長309.37%2016年收入總體增加的主要原因:一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離休人員工資標(biāo)準(zhǔn);二是增加了新增及晉升晉級人員的工資。其中:

財政撥款收入36萬元。

事業(yè)收入0元。

上級補助收入0元。

1.其他收入0元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

(二)支出總計36萬元,同比增加27.21萬元,同比增長309.37%支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度一般公共預(yù)算支出36萬元,其中:基本支出31.2萬元,項目支出4.8萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度我辦政府性資金支出為0元。 

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

2016年度我辦國有資本經(jīng)營支出為0元。

五、2016年度社保基金支出決算情況

2016年度我辦社保基金支出為0元。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費支出決算0元,比上年同期增(減)0元。其中:因公出國(境)費支出決算0,比上年同期增(減)    0元,原因為上年無因公出國(境)費支出;2016年度無公務(wù)用車購置支出,比上年同期增(減)0萬元;公務(wù)用車運行支出決算0元,比上年同期增(減)0;公務(wù)接待費支出決算0,比上年同期增(減)0元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行支出0萬元。2016年,城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費支出0萬元。

2016年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

以上“三公”經(jīng)費2016年決算數(shù)0元,2016年預(yù)算數(shù)0元,超預(yù)算支出0元(低于預(yù)算支出),原因為執(zhí)行八項規(guī)定,壓縮三公經(jīng)費

七、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出49443.24元。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至20161231日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

    八、名詞解釋

    (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 (六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。 (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支 出。 (十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十四)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

 

2016年部門決算報表

另見附件:2016年部門決算公開表。

 

 

 


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2016
【編辦】柳州市城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2016年決算公開
  發(fā)布日期:2017-07-20 11:14 

 

第一部分: 城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分: 城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社保基金支出決算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分:2016年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

 

 

 城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 概況

一、主要職能

(一)部門職能

1、貫徹執(zhí)行中央和自治區(qū)、柳州市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī),研究擬定機構(gòu)編制管理辦法、規(guī)定,并組織實施。
    2
、研究擬定全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案及實施意見并組織實施。
    3
、統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機關(guān),人大、政協(xié)機關(guān),法院、檢察院機關(guān),各人民團體機關(guān)及事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作。
    4
、審核區(qū)委、區(qū)政府各部門和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)法院、區(qū)檢察院機關(guān),各人民團體機關(guān)的主要職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)方案。
    5
、協(xié)調(diào)區(qū)委各部門、區(qū)政府各部門、區(qū)委部門與區(qū)政府部門之間的職責(zé)分工。
    6
、研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案并組織實施;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案。
    7
、監(jiān)督檢查全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制管理政策法規(guī)的執(zhí)行情況,并向區(qū)機構(gòu)編制委員會和區(qū)委、區(qū)政府作出報告。 

8、負責(zé)全區(qū)機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作;負責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作;負責(zé)全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位錄用、聘用和選調(diào)工作人員計劃的機構(gòu)編制前置審核工作;負責(zé)全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構(gòu)編制審核工作;負責(zé)指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位和其他非營利單位網(wǎng)上名稱工作。

(九)承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)、市機構(gòu)編制委員會交辦的其他工作

    (二)年度主要工作任務(wù)

1.繼續(xù)推進政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革。

2.繼續(xù)深化行政審批制度改革。

3.繼續(xù)抓好權(quán)力清單后續(xù)工作。

4.全面落實控編計劃。

5.嚴(yán)格機構(gòu)編制管理。

二、部門決算單位構(gòu)成(包括機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成)

區(qū)編辦核定編制3名,實有人員3人,無下屬二層機構(gòu)。

 城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計36萬元,同比增加27.21萬元,同比增長309.37%2016年收入總體增加的主要原因:一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離休人員工資標(biāo)準(zhǔn);二是增加了新增及晉升晉級人員的工資。其中:

財政撥款收入36萬元。

事業(yè)收入0元。

上級補助收入0元。

1.其他收入0元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

(二)支出總計36萬元,同比增加27.21萬元,同比增長309.37%支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度一般公共預(yù)算支出36萬元,其中:基本支出31.2萬元,項目支出4.8萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度我辦政府性資金支出為0元。 

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

2016年度我辦國有資本經(jīng)營支出為0元。

五、2016年度社保基金支出決算情況

2016年度我辦社保基金支出為0元。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費支出決算0元,比上年同期增(減)0元。其中:因公出國(境)費支出決算0,比上年同期增(減)    0元,原因為上年無因公出國(境)費支出;2016年度無公務(wù)用車購置支出,比上年同期增(減)0萬元;公務(wù)用車運行支出決算0元,比上年同期增(減)0;公務(wù)接待費支出決算0,比上年同期增(減)0元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行支出0萬元。2016年,城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費支出0萬元。

2016年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

以上“三公”經(jīng)費2016年決算數(shù)0元,2016年預(yù)算數(shù)0元,超預(yù)算支出0元(低于預(yù)算支出),原因為執(zhí)行八項規(guī)定,壓縮三公經(jīng)費

七、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出49443.24元。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至20161231日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

    八、名詞解釋

    (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 (六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。 (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支 出。 (十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十四)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

 

2016年部門決算報表

另見附件:2016年部門決算公開表。

 

 

 

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